2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2018年3月31日)
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当事業年度 (2019年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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1,181
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7,776
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受取手形
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387
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376
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売掛金
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5,635
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5,526
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商品及び製品
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194
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176
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仕掛品
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170
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127
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原材料及び貯蔵品
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1,449
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1,262
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前払費用
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212
|
219
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短期貸付金
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4,292
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1,410
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その他
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339
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351
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貸倒引当金
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△2,507
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△66
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流動資産合計
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11,357
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17,160
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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7,677
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7,673
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構築物
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152
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141
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機械及び装置
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302
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228
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車両運搬具
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58
|
66
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工具、器具及び備品
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4,818
|
4,808
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土地
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28,955
|
29,258
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リース資産
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661
|
582
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建設仮勘定
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167
|
19
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有形固定資産合計
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42,794
|
42,780
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無形固定資産
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借地権
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872
|
872
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|
その他
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176
|
195
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無形固定資産合計
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1,048
|
1,067
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
|
6,615
|
6,966
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関係会社株式
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3,614
|
3,614
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長期貸付金
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421
|
240
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|
その他
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1,235
|
1,477
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貸倒引当金
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△294
|
△292
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|
投資その他の資産合計
|
11,593
|
12,006
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|
固定資産合計
|
55,436
|
55,854
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繰延資産
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社債発行費
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209
|
198
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|
繰延資産合計
|
209
|
198
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|
資産合計
|
67,002
|
73,213
|
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2018年3月31日)
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当事業年度 (2019年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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営業未払金
|
3,255
|
3,109
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短期借入金
|
4,100
|
4,000
|
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1年内返済予定の長期借入金
|
2,219
|
3,419
|
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|
1年内償還予定の社債
|
1,187
|
842
|
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リース債務
|
102
|
97
|
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|
未払金
|
379
|
339
|
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|
未払費用
|
357
|
337
|
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|
未払法人税等
|
476
|
414
|
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|
前受金
|
241
|
297
|
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|
その他
|
222
|
175
|
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流動負債合計
|
12,542
|
13,033
|
|
固定負債
|
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|
社債
|
7,661
|
13,819
|
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長期借入金
|
8,217
|
6,247
|
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|
リース債務
|
642
|
551
|
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|
再評価に係る繰延税金負債
|
1,134
|
1,134
|
|
|
繰延税金負債
|
409
|
611
|
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|
退職給付引当金
|
1,025
|
1,054
|
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|
環境対策引当金
|
8
|
2
|
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|
受入保証金
|
1,158
|
1,150
|
|
|
その他
|
373
|
514
|
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|
固定負債合計
|
20,632
|
25,086
|
|
負債合計
|
33,174
|
38,120
|
純資産の部
|
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株主資本
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資本金
|
10,555
|
10,555
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資本剰余金
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資本準備金
|
3,775
|
3,775
|
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|
資本剰余金合計
|
3,775
|
3,775
|
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利益剰余金
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|
利益準備金
|
2,041
|
2,041
|
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|
その他利益剰余金
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|
別途積立金
|
1,000
|
1,000
|
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|
繰越利益剰余金
|
12,358
|
13,382
|
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|
利益剰余金合計
|
15,400
|
16,424
|
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自己株式
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△674
|
△675
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株主資本合計
|
29,056
|
30,080
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
2,722
|
2,963
|
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土地再評価差額金
|
2,049
|
2,049
|
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評価・換算差額等合計
|
4,772
|
5,013
|
|
純資産合計
|
33,828
|
35,093
|
負債純資産合計
|
67,002
|
73,213
|