2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2022年3月31日)
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当事業年度 (2023年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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3,001
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4,704
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受取手形
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11
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11
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営業未収金
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3,447
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3,096
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電子記録債権
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226
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221
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貯蔵品
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17
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17
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前払費用
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152
|
125
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立替金
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435
|
430
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未収入金
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137
|
65
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短期貸付金
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60
|
179
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|
その他
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16
|
5
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貸倒引当金
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△1
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△0
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流動資産合計
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7,504
|
8,857
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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12,150
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11,734
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構築物
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281
|
238
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機械及び装置
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402
|
322
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車両運搬具
|
3
|
0
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工具、器具及び備品
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204
|
172
|
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土地
|
6,654
|
6,654
|
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リース資産
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42
|
27
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建設仮勘定
|
68
|
974
|
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有形固定資産合計
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19,806
|
20,126
|
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|
無形固定資産
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借地権
|
977
|
977
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ソフトウエア
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401
|
353
|
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|
|
その他
|
14
|
14
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|
無形固定資産合計
|
1,393
|
1,344
|
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
|
4,145
|
4,784
|
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関係会社株式
|
1,095
|
1,095
|
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|
長期貸付金
|
290
|
164
|
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|
差入保証金
|
342
|
354
|
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|
繰延税金資産
|
90
|
-
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|
|
その他
|
80
|
70
|
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|
貸倒引当金
|
△32
|
△35
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|
投資その他の資産合計
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6,011
|
6,433
|
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|
固定資産合計
|
27,211
|
27,904
|
|
繰延資産
|
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|
社債発行費
|
29
|
16
|
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|
繰延資産合計
|
29
|
16
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|
資産合計
|
34,746
|
36,778
|
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2022年3月31日)
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当事業年度 (2023年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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|
営業未払金
|
2,249
|
2,725
|
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|
短期借入金
|
2,843
|
2,924
|
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|
1年内返済予定の長期借入金
|
1,557
|
1,459
|
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|
1年内償還予定の社債
|
800
|
1,200
|
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|
リース債務
|
19
|
15
|
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|
未払金
|
454
|
599
|
|
|
未払費用
|
205
|
154
|
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|
未払法人税等
|
525
|
550
|
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|
預り金
|
264
|
246
|
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|
前受収益
|
273
|
142
|
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流動負債合計
|
9,192
|
10,017
|
|
固定負債
|
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|
社債
|
2,150
|
950
|
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|
長期借入金
|
2,684
|
2,889
|
|
|
リース債務
|
28
|
15
|
|
|
繰延税金負債
|
-
|
122
|
|
|
退職給付引当金
|
1,392
|
1,407
|
|
|
役員退職慰労引当金
|
1,022
|
947
|
|
|
関係会社損失引当金
|
230
|
226
|
|
|
長期前受金
|
966
|
966
|
|
|
その他
|
361
|
367
|
|
|
固定負債合計
|
8,834
|
7,893
|
|
負債合計
|
18,027
|
17,910
|
純資産の部
|
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株主資本
|
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|
資本金
|
5,376
|
5,376
|
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資本剰余金
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|
資本準備金
|
3,689
|
3,689
|
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|
資本剰余金合計
|
3,689
|
3,689
|
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|
利益剰余金
|
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|
利益準備金
|
984
|
984
|
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|
その他利益剰余金
|
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固定資産圧縮積立金
|
762
|
750
|
|
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|
別途積立金
|
1,513
|
1,513
|
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|
繰越利益剰余金
|
3,934
|
5,686
|
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|
利益剰余金合計
|
7,195
|
8,935
|
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自己株式
|
△14
|
△14
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株主資本合計
|
16,248
|
17,987
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
470
|
880
|
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|
評価・換算差額等合計
|
470
|
880
|
|
純資産合計
|
16,718
|
18,868
|
負債純資産合計
|
34,746
|
36,778
|