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(単位:千円) |
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前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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受取配当金 |
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受取保険金 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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遊休設備費 |
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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特別利益 |
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保険解約返戻金 |
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固定資産売却益 |
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特別利益合計 |
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特別損失 |
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固定資産除売却損 |
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|
減損損失 |
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特別損失合計 |
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税引前当期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
△ |
△ |
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法人税等合計 |
△ |
△ |
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|
当期純利益 |
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【売上原価明細書】
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前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
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|
区分 |
注記 |
金額(千円) |
構成比 |
金額(千円) |
構成比 |
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|
Ⅰ 荷役関係諸払費 |
|
|
2,107,786 |
59.7 |
|
2,151,261 |
59.0 |
|
Ⅱ 人件費 |
|
|
|
|
|
|
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|
1 給料手当 |
|
223,588 |
|
|
252,587 |
|
|
|
2 賞与引当金繰入額 |
|
22,561 |
|
|
21,569 |
|
|
|
3 退職給付費用 |
|
18,037 |
|
|
18,887 |
|
|
|
4 福利厚生費 |
|
55,354 |
319,542 |
9.0 |
59,878 |
352,923 |
9.7 |
|
Ⅲ 経費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 施設修理維持費 |
|
150,761 |
|
|
155,542 |
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|
2 減価償却費 |
|
229,708 |
|
|
220,338 |
|
|
|
3 借地料 |
|
511,918 |
|
|
534,516 |
|
|
|
4 動力料 |
|
59,780 |
|
|
62,761 |
|
|
|
5 保険料 |
|
34,259 |
|
|
37,416 |
|
|
|
6 公租公課 |
|
49,754 |
|
|
48,018 |
|
|
|
7 共同防災分担金 |
|
33,212 |
|
|
34,655 |
|
|
|
8 その他 |
|
36,356 |
1,105,752 |
31.3 |
50,115 |
1,143,363 |
31.3 |
|
|
|
|
3,533,080 |
100.0 |
|
3,647,548 |
100.0 |