1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
① 【連結貸借対照表】
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(単位:千円)
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前連結会計年度 (2018年3月31日)
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当連結会計年度 (2019年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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1,043,440
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1,727,990
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受取手形及び売掛金
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2,833,722
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2,119,934
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商品及び製品
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35,709
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19,713
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仕掛品
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410,919
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259,083
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原材料及び貯蔵品
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607
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1,884
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その他
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206,542
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201,580
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貸倒引当金
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△6,127
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△6,066
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流動資産合計
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4,524,814
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4,324,119
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固定資産
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有形固定資産
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建物及び構築物
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5,935,298
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5,953,597
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減価償却累計額
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△4,384,451
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△4,613,538
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建物及び構築物(純額)
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1,550,846
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1,340,058
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機械装置及び運搬具
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1,475,312
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1,377,455
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減価償却累計額
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△1,150,560
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△1,080,270
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機械装置及び運搬具(純額)
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324,751
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297,184
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土地
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2,489,232
|
2,489,232
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リース資産
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893,207
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765,582
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減価償却累計額
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△460,232
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△375,477
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リース資産(純額)
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432,974
|
390,105
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建設仮勘定
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612
|
-
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|
その他
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847,961
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913,892
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減価償却累計額
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△546,914
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△620,817
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その他(純額)
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301,047
|
293,075
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有形固定資産合計
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5,099,465
|
4,809,655
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無形固定資産
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232,521
|
314,512
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投資その他の資産
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投資有価証券
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495,588
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473,476
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繰延税金資産
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711,758
|
753,731
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|
その他
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195,072
|
247,391
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貸倒引当金
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△23,463
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△11,623
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|
投資その他の資産合計
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1,378,955
|
1,462,975
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固定資産合計
|
6,710,942
|
6,587,144
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繰延資産
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社債発行費
|
4,322
|
2,553
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繰延資産合計
|
4,322
|
2,553
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|
資産合計
|
11,240,079
|
10,913,817
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(単位:千円)
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前連結会計年度 (2018年3月31日)
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当連結会計年度 (2019年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形及び買掛金
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839,389
|
890,142
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短期借入金
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2,184,970
|
1,623,720
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リース債務
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144,513
|
139,179
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未払法人税等
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43,897
|
63,616
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賞与引当金
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363,183
|
415,657
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受注損失引当金
|
-
|
50
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|
その他
|
486,934
|
637,519
|
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流動負債合計
|
4,062,889
|
3,769,885
|
|
固定負債
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社債
|
315,000
|
180,000
|
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長期借入金
|
2,232,620
|
2,283,900
|
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|
リース債務
|
316,529
|
276,501
|
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|
再評価に係る繰延税金負債
|
171,986
|
171,986
|
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|
役員退職慰労引当金
|
20,672
|
25,336
|
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|
退職給付に係る負債
|
1,766,945
|
1,841,267
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|
その他
|
51,396
|
64,157
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固定負債合計
|
4,875,150
|
4,843,150
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負債合計
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8,938,039
|
8,613,035
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純資産の部
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株主資本
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資本金
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802,250
|
802,250
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資本剰余金
|
162,250
|
162,250
|
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利益剰余金
|
1,132,130
|
1,117,904
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自己株式
|
△37,329
|
△37,394
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株主資本合計
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2,059,301
|
2,045,009
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その他の包括利益累計額
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その他有価証券評価差額金
|
36,466
|
46,734
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土地再評価差額金
|
214,733
|
214,733
|
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|
退職給付に係る調整累計額
|
△8,461
|
△5,696
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|
その他の包括利益累計額合計
|
242,738
|
255,771
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純資産合計
|
2,302,039
|
2,300,781
|
負債純資産合計
|
11,240,079
|
10,913,817
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