1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
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(単位:千円)
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前連結会計年度 (2018年6月30日)
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当第3四半期連結会計期間 (2019年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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1,614,395
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1,668,134
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受取手形及び売掛金
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2,512,283
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2,448,790
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商品及び製品
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148,064
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173,436
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仕掛品
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99,004
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89,342
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原材料及び貯蔵品
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121,447
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132,275
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その他
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354,196
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577,720
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貸倒引当金
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△2,845
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△2,431
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流動資産合計
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4,846,546
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5,087,267
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固定資産
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有形固定資産
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建物及び構築物
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7,332,075
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7,372,032
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減価償却累計額
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△3,837,505
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△3,990,101
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建物及び構築物(純額)
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3,494,570
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3,381,931
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機械装置及び運搬具
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6,172,407
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6,278,317
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減価償却累計額
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△4,917,314
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△4,972,227
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機械装置及び運搬具(純額)
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1,255,092
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1,306,090
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土地
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8,774,492
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8,774,492
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建設仮勘定
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3,338
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3,916
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その他
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526,087
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512,279
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減価償却累計額
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△429,802
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△422,517
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その他(純額)
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96,285
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89,762
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有形固定資産合計
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13,623,779
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13,556,192
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無形固定資産
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|
その他
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80,839
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69,792
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無形固定資産合計
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80,839
|
69,792
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投資その他の資産
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投資有価証券
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2,587,957
|
2,377,004
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長期貸付金
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273,421
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278,615
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繰延税金資産
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110,978
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157,105
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|
その他
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484,898
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522,120
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貸倒引当金
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△2,999
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△2,999
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|
投資その他の資産合計
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3,454,256
|
3,331,845
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固定資産合計
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17,158,875
|
16,957,830
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|
資産合計
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22,005,422
|
22,045,098
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(単位:千円)
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前連結会計年度 (2018年6月30日)
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当第3四半期連結会計期間 (2019年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形及び買掛金
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1,015,741
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1,134,592
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短期借入金
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842,000
|
732,000
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1年内返済予定の長期借入金
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2,053,783
|
2,051,333
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1年内償還予定の社債
|
312,500
|
300,000
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未払金
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105,020
|
53,076
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未払法人税等
|
138,896
|
165,351
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未払消費税等
|
83,954
|
185,298
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賞与引当金
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72,674
|
153,302
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役員賞与引当金
|
19,607
|
22,570
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|
その他
|
808,208
|
561,651
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流動負債合計
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5,452,387
|
5,359,175
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|
固定負債
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社債
|
200,000
|
200,000
|
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長期借入金
|
4,098,338
|
4,122,272
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|
繰延税金負債
|
318,775
|
303,856
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|
役員退職慰労引当金
|
225,688
|
206,331
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製品保証引当金
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75,448
|
74,542
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長期預り保証金
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973,748
|
925,158
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退職給付に係る負債
|
1,048,152
|
1,034,287
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資産除去債務
|
186,000
|
199,000
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|
その他
|
12,797
|
12,670
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固定負債合計
|
7,138,949
|
7,078,120
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負債合計
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12,591,336
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12,437,296
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純資産の部
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株主資本
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資本金
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1,850,500
|
1,850,500
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資本剰余金
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1,451,640
|
1,451,640
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利益剰余金
|
4,943,350
|
5,219,537
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自己株式
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△46,955
|
△47,099
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株主資本合計
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8,198,536
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8,474,578
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その他の包括利益累計額
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その他有価証券評価差額金
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357,875
|
228,526
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退職給付に係る調整累計額
|
3,857
|
964
|
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その他の包括利益累計額合計
|
361,733
|
229,491
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非支配株主持分
|
853,815
|
903,732
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純資産合計
|
9,414,085
|
9,607,802
|
負債純資産合計
|
22,005,422
|
22,045,098
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