1【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (平成28年3月31日)
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当連結会計年度 (平成29年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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50,544
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64,081
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受取手形及び売掛金
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119,588
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112,698
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有価証券
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95,364
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98,755
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たな卸資産
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79,842
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78,628
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繰延税金資産
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5,645
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6,160
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その他
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35,817
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32,568
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貸倒引当金
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△791
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△759
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流動資産合計
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386,011
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392,133
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固定資産
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有形固定資産
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建物及び構築物(純額)
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134,666
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134,929
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機械装置及び運搬具(純額)
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11,336
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10,652
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土地
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231,080
|
237,962
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建設仮勘定
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3,652
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9,980
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その他(純額)
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8,919
|
9,131
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有形固定資産合計
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389,655
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402,656
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無形固定資産
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のれん
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1,608
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1,433
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借地権
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16,628
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16,806
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ソフトウエア
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8,552
|
7,778
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|
その他
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7,696
|
6,861
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無形固定資産合計
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34,485
|
32,881
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投資その他の資産
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投資有価証券
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279,764
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313,675
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退職給付に係る資産
|
73
|
83
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繰延税金資産
|
17,582
|
16,398
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|
その他
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30,598
|
28,848
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貸倒引当金
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△1,874
|
△1,560
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|
投資その他の資産合計
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326,145
|
357,445
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|
固定資産合計
|
750,286
|
792,983
|
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繰延資産
|
108
|
82
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|
資産合計
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1,136,406
|
1,185,199
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (平成28年3月31日)
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当連結会計年度 (平成29年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形及び買掛金
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57,943
|
56,629
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短期借入金
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31,304
|
29,497
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未払法人税等
|
3,355
|
5,167
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返品調整引当金
|
844
|
761
|
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役員賞与引当金
|
337
|
335
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|
ポイント引当金
|
800
|
663
|
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|
環境対策引当金
|
13
|
17
|
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|
事業構造再構築費用引当金
|
27
|
―
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|
その他
|
105,156
|
79,261
|
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流動負債合計
|
199,783
|
172,333
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固定負債
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|
社債
|
10,000
|
20,000
|
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長期借入金
|
120,983
|
140,161
|
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|
繰延税金負債
|
60,431
|
67,825
|
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|
再評価に係る繰延税金負債
|
12,554
|
12,554
|
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|
役員退職慰労引当金
|
1,854
|
2,029
|
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|
利息返還損失引当金
|
0
|
―
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|
|
環境対策引当金
|
66
|
70
|
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|
建替関連損失引当金
|
302
|
326
|
|
|
事業構造再構築費用引当金
|
13
|
―
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|
退職給付に係る負債
|
69,787
|
66,399
|
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|
負ののれん
|
5,247
|
4,668
|
|
|
その他
|
16,998
|
16,767
|
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|
固定負債合計
|
298,239
|
330,803
|
|
負債合計
|
498,023
|
503,136
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
146,200
|
146,200
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資本剰余金
|
173,673
|
173,673
|
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利益剰余金
|
272,716
|
290,788
|
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自己株式
|
△9,816
|
△10,248
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株主資本合計
|
582,773
|
600,413
|
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その他の包括利益累計額
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その他有価証券評価差額金
|
61,937
|
78,202
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繰延ヘッジ損益
|
△732
|
△325
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土地再評価差額金
|
1,509
|
1,466
|
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為替換算調整勘定
|
654
|
46
|
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退職給付に係る調整累計額
|
△16,357
|
△11,958
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その他の包括利益累計額合計
|
47,011
|
67,430
|
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非支配株主持分
|
8,598
|
14,219
|
|
純資産合計
|
638,383
|
682,062
|
負債純資産合計
|
1,136,406
|
1,185,199
|