2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2018年12月31日)
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当事業年度 (2019年12月31日)
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資産の部
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固定資産
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有形固定資産
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製造設備
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827
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839
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供給設備
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44,296
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45,195
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業務設備
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8,103
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8,844
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附帯事業設備
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2,747
|
2,714
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建設仮勘定
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1,425
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160
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有形固定資産合計
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57,400
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57,754
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無形固定資産
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借地権
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54
|
54
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のれん
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10
|
-
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ソフトウエア
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1,188
|
1,824
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その他無形固定資産
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43
|
41
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無形固定資産合計
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1,296
|
1,921
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投資その他の資産
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投資有価証券
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9,721
|
10,015
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関係会社投資
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1,745
|
1,745
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|
社内長期貸付金
|
159
|
151
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関係会社長期貸付金
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200
|
3,205
|
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出資金
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0
|
0
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長期前払費用
|
188
|
156
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繰延税金資産
|
2,065
|
2,146
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その他投資
|
247
|
362
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貸倒引当金
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△13
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△16
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投資その他の資産合計
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14,314
|
17,765
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|
固定資産合計
|
73,011
|
77,441
|
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流動資産
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現金及び預金
|
11,609
|
13,407
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受取手形
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82
|
21
|
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|
売掛金
|
7,142
|
7,229
|
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|
関係会社売掛金
|
730
|
568
|
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|
未収入金
|
336
|
357
|
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|
製品
|
20
|
18
|
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|
原料
|
32
|
29
|
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|
貯蔵品
|
400
|
389
|
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|
前払費用
|
468
|
1,020
|
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関係会社短期債権
|
100
|
187
|
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受注工事勘定
|
724
|
888
|
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|
その他流動資産
|
71
|
57
|
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貸倒引当金
|
△33
|
△31
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|
流動資産合計
|
21,686
|
24,143
|
|
資産合計
|
94,697
|
101,585
|
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|
(単位:百万円)
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前事業年度 (2018年12月31日)
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当事業年度 (2019年12月31日)
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負債の部
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固定負債
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|
長期借入金
|
5,148
|
5,944
|
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退職給付引当金
|
5,781
|
6,451
|
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|
役員退職慰労引当金
|
221
|
-
|
|
|
ガスホルダー修繕引当金
|
363
|
270
|
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|
固定資産除却損失引当金
|
777
|
1,058
|
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|
器具保証引当金
|
876
|
893
|
|
|
その他固定負債
|
-
|
190
|
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|
固定負債合計
|
13,168
|
14,810
|
|
流動負債
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|
1年以内に期限到来の固定負債
|
1,445
|
1,204
|
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|
買掛金
|
4,971
|
4,361
|
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|
未払金
|
3,008
|
2,945
|
|
|
未払費用
|
2,629
|
3,210
|
|
|
未払法人税等
|
613
|
1,769
|
|
|
前受金
|
1,105
|
1,091
|
|
|
預り金
|
357
|
341
|
|
|
関係会社短期債務
|
823
|
827
|
|
|
賞与引当金
|
233
|
234
|
|
|
社内預り金
|
2,721
|
2,695
|
|
|
その他流動負債
|
37
|
19
|
|
|
流動負債合計
|
17,949
|
18,701
|
|
負債合計
|
31,117
|
33,511
|
純資産の部
|
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|
株主資本
|
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|
資本金
|
2,754
|
2,754
|
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|
資本剰余金
|
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|
資本準備金
|
36
|
36
|
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|
資本剰余金合計
|
36
|
36
|
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|
利益剰余金
|
|
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|
利益準備金
|
688
|
688
|
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|
|
その他利益剰余金
|
|
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固定資産圧縮積立金
|
182
|
241
|
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固定資産圧縮特別勘定積立金
|
89
|
-
|
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|
特別償却準備金
|
90
|
45
|
|
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|
別途積立金
|
54,180
|
56,680
|
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|
繰越利益剰余金
|
3,459
|
4,873
|
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|
利益剰余金合計
|
58,690
|
62,528
|
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自己株式
|
△97
|
△98
|
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|
株主資本合計
|
61,384
|
65,220
|
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評価・換算差額等
|
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|
その他有価証券評価差額金
|
2,195
|
2,853
|
|
|
評価・換算差額等合計
|
2,195
|
2,853
|
|
純資産合計
|
63,579
|
68,074
|
負債純資産合計
|
94,697
|
101,585
|