第2【事業の状況】

1【事業等のリスク】

 当第3四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

2【経営上の重要な契約等】

 当第3四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

3【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。

(1)業績の状況

当第3四半期連結累計期間(平成29年4~12月)の売上高につきましては、春先および冬期に入って気温が前年に比べ低めに推移したことやお客さま設備の稼働増加などによるガス販売量の増加に加え、原料費調整に伴いガス料金単価が引き上げとなったことなどから、前年同期に比べ25億51百万円増加の304億94百万円となりました。

一方、営業費用につきましては、ガスホルダーに関わる修繕費の減少があったことに加え経営全般にわたり経費の削減に努めましたものの、ガス販売量増加やLNG価格の上昇に伴い原料費などが増加したことから、前年同期に比べ16億87百万円増加の297億87百万円となりました。

この結果、営業利益7億6百万円(前年同期は営業損失1億57百万円)、経常利益8億95百万円(前年同期は経常損失4百万円)、親会社株主に帰属する四半期純利益5億14百万円(前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失23百万円)となりました。

なお、当社グループの連結業績は、季節的変動の著しいガス事業の占めるウェイトが高いため、ガスの需要期である冬期を中心に春先にかけて、売上及び利益が多く計上されます。

セグメントの業績は次のとおりであります。

なお、売上高及びセグメント利益又はセグメント損失には、セグメント間の内部取引に係る金額を含んでおります。

<都市ガス>

ガス販売量は前年同期と比べ4.9%増の240,494千㎥となりました。用途別では、家庭用ガス販売量は春先および冬期に入って気温が前年に比べ低めに推移し給湯・暖房用需要が増加したことから、前年同期に比べ7.5%増の102,033千㎥、業務用(商業用、工業用、その他用)ガス販売量は冬期に入って気温が前年に比べ低めに推移したことによる暖房用需要の増加やお客さま設備の稼働増加などにより、前年同期に比べ3.0%増の138,461千㎥となりました。

都市ガス事業(付随する受注工事及び器具販売を含む)の売上高は、ガス販売量の増加に加え、原料費調整に伴いガス料金単価が引き上げとなったことなどから、前年同期に比べ23億52百万円増加の272億37百万円、セグメント利益は3億10百万円(前年同期はセグメント損失5億22百万円)となりました。

<その他>

その他の事業の売上高は前年同期に比べ4億81百万円増加の59億89百万円、セグメント利益は23百万円増加の3億82百万円となりました。

(2)経営方針・経営戦略等

当第3四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。

(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

当第3四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

(4)研究開発活動

特記事項はありません。