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| (単位:百万円) |
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| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
製品売上 |
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| ガス売上 | ||||||||||
| 製品売上合計 | ||||||||||
売上原価 |
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| 期首たな卸高 | ||||||||||
| 当期製品製造原価 | ||||||||||
| 当期製品自家使用高 | ||||||||||
| 期末たな卸高 | ||||||||||
| 売上原価合計 | ||||||||||
売上総利益 | |||||||||||
供給販売費 | |||||||||||
一般管理費 | |||||||||||
供給販売費及び一般管理費合計 | |||||||||||
事業利益 | |||||||||||
営業雑収益 |
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| 受注工事収益 | ||||||||||
| 器具販売収益 | ||||||||||
| その他営業雑収益 | ||||||||||
| 営業雑収益合計 | ||||||||||
営業雑費用 |
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| 受注工事費用 | ||||||||||
| 器具販売費用 | ||||||||||
| 営業雑費用合計 | ||||||||||
附帯事業収益 | |||||||||||
附帯事業費用 | |||||||||||
営業利益 | |||||||||||
営業外収益 |
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| 受取利息 | ||||||||||
| 有価証券利息 | ||||||||||
| 受取配当金 | ||||||||||
| 関係会社受取配当金 | ||||||||||
| 受取賃貸料 | ||||||||||
| CNG販売収益 | ||||||||||
| 貸倒引当金取崩益 | ||||||||||
| 雑収入 | ||||||||||
| 営業外収益合計 | ||||||||||
営業外費用 |
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| 支払利息 | ||||||||||
| 社債利息 | ||||||||||
| 株式交付費償却 | ||||||||||
| 社債発行費償却 | ||||||||||
| 社債償還損 | ||||||||||
| 他受工事精算差額 | ||||||||||
| 雑支出 | ||||||||||
| 営業外費用合計 | ||||||||||
経常利益 | |||||||||||
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| (単位:百万円) |
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| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
税引前当期純利益 | |||||||||||
法人税等 | |||||||||||
法人税等調整額 | △ | ||||||||||
法人税等合計 | |||||||||||
当期純利益 | |||||||||||
(附表)
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| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||
区分 | 注記 | 製造費 | 供給販売費 | 一般管理費 | 合計 | 製造費 | 供給販売費 | 一般管理費 | 合計 |
原材料費 |
| 38,969 | ― | ― | 38,969 | 27,143 | ― | ― | 27,143 |
原料費 |
| 38,204 | ― | ― | 38,204 | 26,622 | ― | ― | 26,622 |
加熱燃料費 |
| 752 | ― | ― | 752 | 511 | ― | ― | 511 |
補助材料費 |
| 12 | ― | ― | 12 | 8 | ― | ― | 8 |
労務費 |
| 612 | 3,822 | 1,883 | 6,317 | 592 | 3,578 | 1,784 | 5,955 |
役員給与 |
| ― | ― | 330 | 330 | ― | ― | 304 | 304 |
給料 |
| 341 | 2,113 | 784 | 3,239 | 339 | 2,071 | 854 | 3,265 |
雑給 |
| 0 | 19 | 13 | 33 | 0 | 16 | 23 | 39 |
賞与手当 |
| 143 | 891 | 341 | 1,376 | 124 | 746 | 277 | 1,147 |
法定福利費 |
| 76 | 487 | 232 | 796 | 76 | 457 | 223 | 757 |
厚生福利費 |
| 22 | 126 | 160 | 309 | 21 | 109 | 104 | 235 |
退職手当 | ※2 | 27 | 183 | 19 | 231 | 30 | 178 | △3 | 205 |
諸経費 |
| 1,380 | 7,367 | 2,502 | 11,250 | 1,475 | 8,308 | 2,461 | 12,244 |
修繕費 | ※3 | 431 | 1,260 | 70 | 1,762 | 584 | 1,848 | 102 | 2,535 |
電力料 |
| 53 | 34 | 29 | 117 | 46 | 33 | 29 | 108 |
水道料 |
| 4 | 6 | 4 | 15 | 4 | 7 | 4 | 15 |
使用ガス費 |
| 15 | 251 | 7 | 275 | 13 | 169 | 6 | 189 |
消耗品費 |
| 48 | 360 | 163 | 572 | 43 | 418 | 178 | 641 |
運賃 |
| 188 | 20 | 1 | 210 | 173 | 20 | 1 | 195 |
旅費交通費 |
| 8 | 47 | 75 | 131 | 8 | 51 | 83 | 143 |
通信費 |
| 5 | 117 | 37 | 160 | 5 | 117 | 41 | 164 |
保険料 |
| 21 | 7 | 7 | 35 | 22 | 5 | 6 | 35 |
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| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||
区分 | 注記 | 製造費 | 供給販売費 | 一般管理費 | 合計 | 製造費 | 供給販売費 | 一般管理費 | 合計 |
賃借料 |
| 3 | 714 | 25 | 744 | 3 | 712 | 29 | 745 |
委託作業費 |
| 217 | 2,069 | 692 | 2,979 | 190 | 2,012 | 724 | 2,927 |
租税課金 | ※4 | 208 | 666 | 92 | 967 | 237 | 643 | 94 | 976 |
事業税 |
| ― | ― | 735 | 735 | ― | ― | 628 | 628 |
試験研究費 |
| ― | 1 | 161 | 162 | ― | 0 | 160 | 161 |
教育費 |
| 1 | 13 | 158 | 173 | 1 | 13 | 162 | 177 |
需要開発費 |
| ― | 1,436 | ― | 1,436 | ― | 1,854 | ― | 1,854 |
たな卸減耗費 |
| ― | 0 | ― | 0 | ― | 1 | ― | 1 |
固定資産除却費 |
| 155 | 233 | 47 | 436 | 111 | 265 | 7 | 385 |
貸倒償却 | ※5 | ― | 21 | ― | 21 | ― | 13 | ― | 13 |
雑費 |
| 16 | 103 | 191 | 311 | 26 | 116 | 199 | 342 |
減価償却費 |
| 2,115 | 3,678 | 273 | 6,067 | 2,137 | 3,818 | 313 | 6,269 |
計 |
| 43,077 | 14,868 | 4,659 | 62,605 | 31,348 | 15,705 | 4,558 | 51,612 |
(注) 1 | 原価計算は、単純総合原価計算により行っている。 | ||||||
※2 | 退職給付引当金繰入額 | 前事業年度 | △412 | 百万円 | 当事業年度 | △401 | 百万円 |
※3 | ガスホルダー修繕引当金繰入額 | 前事業年度 | 57 | 百万円 | 当事業年度 | 89 | 百万円 |
| 保安対策引当金繰入額 | 前事業年度 | ― | 百万円 | 当事業年度 | 620 | 百万円 |
※4 | 租税課金の内容は次のとおりである。 | ||||||
| 固定資産税 | 前事業年度 | 546 | 百万円 | 当事業年度 | 536 | 百万円 |
| 道路占用料 | 前事業年度 | 351 | 百万円 | 当事業年度 | 326 | 百万円 |
| その他 | 前事業年度 | 69 | 百万円 | 当事業年度 | 113 | 百万円 |
| 計 | 前事業年度 | 967 | 百万円 | 当事業年度 | 976 | 百万円 |
※5 | 貸倒引当金繰入額 | 前事業年度 | 4 | 百万円 | 当事業年度 | △4 | 百万円 |