|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
|
ガス事業売上高 |
|
|
|||||||||
|
|
ガス売上 |
|
|
||||||||
|
|
ガス事業売上高合計 |
|
|
||||||||
|
製品売上 |
|
|
|||||||||
|
|
ガス売上 |
|
|
||||||||
|
|
製品売上合計 |
|
|
||||||||
|
売上原価 |
|
|
|||||||||
|
|
期首たな卸高 |
|
|
||||||||
|
|
当期製品製造原価 |
|
|
||||||||
|
|
当期製品自家使用高 |
|
|
||||||||
|
|
期末たな卸高 |
|
|
||||||||
|
|
売上原価合計 |
|
|
||||||||
|
売上総利益 |
|
|
|||||||||
|
供給販売費 |
|
|
|||||||||
|
一般管理費 |
|
|
|||||||||
|
供給販売費及び一般管理費合計 |
|
|
|||||||||
|
事業利益 |
|
|
|||||||||
|
営業雑収益 |
|
|
|||||||||
|
|
受注工事収益 |
|
|
||||||||
|
|
器具販売収益 |
|
|
||||||||
|
|
その他営業雑収益 |
|
|
||||||||
|
|
営業雑収益合計 |
|
|
||||||||
|
営業雑費用 |
|
|
|||||||||
|
|
受注工事費用 |
|
|
||||||||
|
|
器具販売費用 |
|
|
||||||||
|
|
その他営業雑費用 |
|
|
||||||||
|
|
営業雑費用合計 |
|
|
||||||||
|
附帯事業収益 |
|
|
|||||||||
|
附帯事業費用 |
|
|
|||||||||
|
営業利益 |
|
|
|||||||||
|
営業外収益 |
|
|
|||||||||
|
|
受取利息 |
|
|
||||||||
|
|
有価証券利息 |
|
|
||||||||
|
|
受取配当金 |
|
|
||||||||
|
|
関係会社受取配当金 |
|
|
||||||||
|
|
受取賃貸料 |
|
|
||||||||
|
|
雑収入 |
|
|
||||||||
|
|
営業外収益合計 |
|
|
||||||||
|
営業外費用 |
|
|
|||||||||
|
|
支払利息 |
|
|
||||||||
|
|
社債利息 |
|
|
||||||||
|
|
社債発行費償却 |
|
|
||||||||
|
|
雑支出 |
|
|
||||||||
|
|
営業外費用合計 |
|
|
||||||||
|
経常利益 |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
|
特別利益 |
|
|
|||||||||
|
|
退職給付制度改定益 |
|
|
||||||||
|
|
特別利益合計 |
|
|
||||||||
|
税引前当期純利益 |
|
|
|||||||||
|
法人税等 |
|
|
|||||||||
|
法人税等調整額 |
|
|
|||||||||
|
法人税等合計 |
|
|
|||||||||
|
当期純利益 |
|
|
|||||||||
(附表)
|
|
|
前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
||||||
|
区分 |
注記 |
製造費 |
供給販売費 |
一般管理費 |
合計 |
製造費 |
供給販売費 |
一般管理費 |
合計 |
|
原材料費 |
|
21,434 |
― |
― |
21,434 |
25,552 |
― |
― |
25,552 |
|
原料費 |
|
21,033 |
― |
― |
21,033 |
25,222 |
― |
― |
25,222 |
|
加熱燃料費 |
|
390 |
― |
― |
390 |
319 |
― |
― |
319 |
|
補助材料費 |
|
10 |
― |
― |
10 |
11 |
― |
― |
11 |
|
労務費 |
|
634 |
3,638 |
1,843 |
6,117 |
624 |
3,599 |
1,822 |
6,046 |
|
役員給与 |
|
― |
― |
300 |
300 |
― |
― |
295 |
295 |
|
給料 |
|
346 |
2,029 |
831 |
3,206 |
353 |
2,035 |
784 |
3,173 |
|
雑給 |
|
0 |
14 |
18 |
33 |
0 |
12 |
37 |
51 |
|
賞与手当 |
|
127 |
707 |
260 |
1,094 |
125 |
711 |
280 |
1,116 |
|
法定福利費 |
|
81 |
462 |
234 |
779 |
79 |
466 |
228 |
774 |
|
厚生福利費 |
|
23 |
105 |
112 |
240 |
22 |
94 |
143 |
260 |
|
退職手当 |
※2 |
55 |
320 |
85 |
462 |
44 |
278 |
51 |
374 |
|
諸経費 |
|
1,621 |
7,792 |
2,237 |
11,651 |
1,454 |
7,263 |
2,312 |
11,030 |
|
修繕費 |
※3 |
563 |
1,027 |
118 |
1,709 |
438 |
1,226 |
316 |
1,981 |
|
電力料 |
|
62 |
37 |
24 |
124 |
65 |
39 |
27 |
133 |
|
水道料 |
|
3 |
9 |
3 |
16 |
4 |
8 |
3 |
15 |
|
使用ガス費 |
|
8 |
132 |
5 |
146 |
9 |
132 |
5 |
147 |
|
消耗品費 |
|
45 |
451 |
107 |
605 |
39 |
294 |
114 |
447 |
|
運賃 |
|
173 |
21 |
1 |
195 |
207 |
19 |
1 |
229 |
|
旅費交通費 |
|
10 |
49 |
80 |
140 |
8 |
48 |
89 |
146 |
|
通信費 |
|
5 |
138 |
54 |
197 |
4 |
129 |
56 |
190 |
|
保険料 |
|
24 |
6 |
6 |
37 |
23 |
6 |
7 |
37 |
|
|
|
前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
||||||
|
区分 |
注記 |
製造費 |
供給販売費 |
一般管理費 |
合計 |
製造費 |
供給販売費 |
一般管理費 |
合計 |
|
賃借料 |
|
3 |
715 |
26 |
745 |
3 |
149 |
21 |
173 |
|
委託作業費 |
|
195 |
2,083 |
713 |
2,992 |
183 |
2,059 |
536 |
2,779 |
|
租税課金 |
※4 |
440 |
640 |
88 |
1,168 |
438 |
648 |
102 |
1,189 |
|
事業税 |
|
― |
― |
544 |
544 |
― |
― |
587 |
587 |
|
試験研究費 |
|
― |
0 |
165 |
166 |
― |
0 |
168 |
168 |
|
教育費 |
|
1 |
122 |
67 |
191 |
2 |
121 |
67 |
191 |
|
需要開発費 |
|
― |
1,923 |
― |
1,923 |
― |
1,970 |
― |
1,970 |
|
たな卸減耗費 |
|
― |
0 |
― |
0 |
― |
1 |
― |
1 |
|
固定資産除却費 |
|
52 |
287 |
29 |
369 |
6 |
263 |
8 |
278 |
|
貸倒償却 |
※5 |
― |
11 |
― |
11 |
― |
12 |
― |
12 |
|
雑費 |
|
28 |
133 |
199 |
361 |
19 |
131 |
196 |
347 |
|
減価償却費 |
|
1,663 |
4,031 |
418 |
6,112 |
1,459 |
4,281 |
566 |
6,307 |
|
計 |
|
25,353 |
15,462 |
4,499 |
45,315 |
29,091 |
15,144 |
4,701 |
48,937 |
|
(注) 1 |
原価計算は、単純総合原価計算により行っている。 |
||||||
|
※2 |
退職給付費用 |
前事業年度 |
615 |
百万円 |
当事業年度 |
448 |
百万円 |
|
※3 |
ガスホルダー修繕引当金繰入額 |
前事業年度 |
75 |
百万円 |
当事業年度 |
68 |
百万円 |
|
|
保安対策引当金繰入額 |
前事業年度 |
53 |
百万円 |
当事業年度 |
303 |
百万円 |
|
※4 |
租税課金の内容は次のとおりである。 |
||||||
|
|
固定資産税 |
前事業年度 |
530 |
百万円 |
当事業年度 |
536 |
百万円 |
|
|
道路占用料 |
前事業年度 |
324 |
百万円 |
当事業年度 |
324 |
百万円 |
|
|
その他 |
前事業年度 |
314 |
百万円 |
当事業年度 |
329 |
百万円 |
|
|
計 |
前事業年度 |
1,168 |
百万円 |
当事業年度 |
1,189 |
百万円 |
|
※5 |
貸倒引当金繰入額 |
前事業年度 |
△0 |
百万円 |
当事業年度 |
0 |
百万円 |