第2 【事業の状況】

 

1 【事業等のリスク】

当第1四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はない。

 

2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものである。

 

(1) 財政状態及び経営成績の状況

当第1四半期連結累計期間の売上高は、ガス販売単価の上昇等により、前年同四半期に比べ14.5%増加20,863百万円となった。

利益については、原油価格の上昇及び為替の影響による原材料費の増加等により、営業利益は前年同四半期に比べ14.9%減少1,115百万円、これに営業外損益を加えた経常利益は、持分法による投資利益の減少等により26.9%減少1,329百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は、特別利益の減少等により43.9%減少858百万円となった。

 

セグメントの経営成績は、次のとおりである。

① ガス事業

当第1四半期連結累計期間の都市ガス販売量は、大口を中心とした業務用及び卸供給等の販売量の減少等により、前年同四半期に比べ18.9%減少の118百万m3となった。

売上高は、ガス販売単価の上昇等により、前年同四半期に比べ12.6%増加15,773百万円となったが、セグメント利益(営業利益)は原材料費の増加等により27.9%減少672百万円となった。

なお、当社グループの売上高は、ガス事業のウェイトが高く、ガス事業の性質上、売上高に季節的変動があり、冬期に多くの売上が計上される。

(注) ガス販売量はすべて、毎月の検針による使用量の計量に基づいたものを45MJ(メガジュール)/m3で換

算して表している。

 

② LPG事業

売上高は、販売単価の上昇等により、前年同四半期に比べ18.7%増加4,848百万円となり、セグメント利益(営業利益)は1.6%増加457百万円となった。

 

③ その他

その他は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、建設事業、高齢者サービス事業等を含んでいる。

売上高は、建設工事の増加等により、前年同四半期に比べ48.1%増加720百万円となったものの、売上原価の増加等により、セグメント損失(営業損失)47百万円となった。

 

当第1四半期連結会計期間末における総資産は、現金及び預金の増加等により、前連結会計年度末に比べ10,131百万円増加133,934百万円となった。

負債は、有利子負債の増加等により、前連結会計年度末に比べ8,486百万円増加67,221百万円となった。

純資産は、利益剰余金及び繰延ヘッジ損益の増加等により、前連結会計年度末に比べ1,645百万円増加66,713百万円となった。

これらの結果、当第1四半期連結会計期間末の自己資本比率は、47.4%となった。

 

 

(2) 経営方針・経営戦略等

当第1四半期連結累計期間において、当社グループの経営方針及び経営戦略等について重要な変更はない。

 

(3) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第1四半期連結累計期間において、当社グループの優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題に重要な変更及び新たに生じた課題はない。

 

(4) 財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当第1四半期連結累計期間において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について重要な変更はない。

 

(5) 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

当第1四半期連結累計期間において、当社グループの会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定について重要な変更はない。

 

(6) 研究開発活動

当第1四半期連結累計期間の研究開発費の総額は38百万円である。

 

3 【経営上の重要な契約等】

当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われていない。