2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2022年3月31日)
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当事業年度 (2023年3月31日)
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資産の部
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固定資産
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有形固定資産
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製造設備
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13,750
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14,102
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供給設備
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29,355
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29,008
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業務設備
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4,463
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4,393
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附帯事業設備
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905
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877
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建設仮勘定
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4,898
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5,663
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有形固定資産合計
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53,373
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54,046
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無形固定資産
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205
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103
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投資その他の資産
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投資有価証券
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4,616
|
4,535
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関係会社投資
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6,933
|
5,123
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関係会社長期貸付金
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2,326
|
2,763
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長期前払費用
|
3,394
|
3,119
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繰延税金資産
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-
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396
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その他投資
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43
|
62
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貸倒引当金
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△10
|
△10
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投資その他の資産合計
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17,303
|
15,990
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固定資産合計
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70,882
|
70,140
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流動資産
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現金及び預金
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14,274
|
29,769
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受取手形
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131
|
255
|
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売掛金
|
4,832
|
6,273
|
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関係会社売掛金
|
414
|
665
|
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未収入金
|
634
|
673
|
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製品
|
28
|
43
|
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|
原料
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4,357
|
7,679
|
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貯蔵品
|
419
|
495
|
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|
前払費用
|
14
|
15
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|
関係会社短期債権
|
557
|
584
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その他流動資産
|
5,252
|
2,381
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貸倒引当金
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△31
|
△33
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|
流動資産合計
|
30,887
|
48,803
|
|
資産合計
|
101,769
|
118,944
|
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2022年3月31日)
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当事業年度 (2023年3月31日)
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負債の部
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固定負債
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|
社債
|
16,000
|
16,000
|
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長期借入金
|
16,481
|
28,063
|
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繰延税金負債
|
615
|
-
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|
退職給付引当金
|
434
|
364
|
|
|
ガスホルダー修繕引当金
|
467
|
532
|
|
|
保安対策引当金
|
449
|
423
|
|
|
器具保証引当金
|
263
|
233
|
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|
資産除去債務
|
30
|
30
|
|
|
その他固定負債
|
997
|
946
|
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|
固定負債合計
|
35,739
|
46,594
|
|
流動負債
|
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|
1年以内に期限到来の固定負債
|
5,749
|
2,687
|
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|
買掛金
|
1,713
|
1,895
|
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|
未払金
|
1,095
|
1,021
|
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|
未払費用
|
1,760
|
1,731
|
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|
未払法人税等
|
159
|
1,599
|
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|
前受金
|
206
|
205
|
|
|
預り金
|
166
|
206
|
|
|
関係会社短期債務
|
4,695
|
4,561
|
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|
資産除去債務
|
36
|
-
|
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|
コマーシャル・ペーパー
|
6,000
|
12,000
|
|
|
その他流動負債
|
-
|
246
|
|
|
流動負債合計
|
21,585
|
26,156
|
|
負債合計
|
57,324
|
72,751
|
純資産の部
|
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|
株主資本
|
|
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|
資本金
|
5,225
|
5,246
|
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|
資本剰余金
|
|
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|
資本準備金
|
916
|
937
|
|
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|
その他資本剰余金
|
269
|
269
|
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|
資本剰余金合計
|
1,186
|
1,207
|
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|
利益剰余金
|
|
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|
利益準備金
|
729
|
729
|
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|
|
その他利益剰余金
|
|
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|
固定資産圧縮積立金
|
9
|
9
|
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|
別途積立金
|
12,010
|
12,010
|
|
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|
繰越利益剰余金
|
21,057
|
25,267
|
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|
利益剰余金合計
|
33,806
|
38,016
|
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|
自己株式
|
△0
|
△0
|
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|
株主資本合計
|
40,217
|
44,470
|
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評価・換算差額等
|
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|
その他有価証券評価差額金
|
1,063
|
1,003
|
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|
繰延ヘッジ損益
|
3,164
|
719
|
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|
評価・換算差額等合計
|
4,227
|
1,722
|
|
純資産合計
|
44,445
|
46,192
|
負債純資産合計
|
101,769
|
118,944
|