2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2018年3月31日)
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当事業年度 (2019年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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29,378
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23,546
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売掛金
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3,844
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3,774
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有価証券
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4,300
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13,008
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貯蔵品
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606
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593
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前払費用
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50
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48
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未収入金
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387
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394
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その他
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176
|
173
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貸倒引当金
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△5
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△2
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流動資産合計
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38,740
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41,538
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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14,460
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13,993
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構築物
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95
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135
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機械及び装置
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991
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978
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車両運搬具
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18
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17
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工具、器具及び備品
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1,485
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1,418
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土地
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3,113
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3,113
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有形固定資産合計
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20,165
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19,657
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無形固定資産
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借地権
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853
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853
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|
その他
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649
|
500
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無形固定資産合計
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1,503
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1,354
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投資その他の資産
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投資有価証券
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7,881
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7,511
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関係会社株式
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391
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391
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長期貸付金
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4
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4
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長期前払費用
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60
|
52
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敷金及び保証金
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3,328
|
3,327
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繰延税金資産
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2,968
|
3,034
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|
その他
|
2,068
|
2,068
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投資その他の資産合計
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16,703
|
16,390
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|
固定資産合計
|
38,372
|
37,402
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|
資産合計
|
77,113
|
78,940
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2018年3月31日)
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当事業年度 (2019年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
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1,306
|
1,192
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未払金
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850
|
445
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未払法人税等
|
1,084
|
880
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|
未払消費税等
|
526
|
578
|
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|
未払費用
|
2,753
|
2,386
|
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|
前受金
|
949
|
1,065
|
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|
預り金
|
348
|
347
|
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|
前受収益
|
467
|
478
|
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|
賞与引当金
|
1,137
|
1,167
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建物解体費用引当金
|
287
|
256
|
|
|
その他
|
127
|
214
|
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|
流動負債合計
|
9,838
|
9,012
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|
固定負債
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退職給付引当金
|
5,648
|
5,737
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資産除去債務
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995
|
1,005
|
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長期預り金
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4,402
|
4,544
|
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|
その他
|
216
|
118
|
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|
固定負債合計
|
11,263
|
11,406
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|
負債合計
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21,102
|
20,418
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
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1,485
|
1,485
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資本剰余金
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資本準備金
|
1,378
|
1,378
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利益剰余金
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利益準備金
|
371
|
371
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|
その他利益剰余金
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別途積立金
|
40,141
|
40,141
|
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|
繰越利益剰余金
|
11,607
|
14,293
|
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|
利益剰余金合計
|
52,119
|
54,805
|
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自己株式
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△75
|
△75
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株主資本合計
|
54,907
|
57,593
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評価・換算差額等
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|
その他有価証券評価差額金
|
1,103
|
927
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純資産合計
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56,010
|
58,521
|
負債純資産合計
|
77,113
|
78,940
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