1 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:千円)
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前事業年度 (令和2年3月31日)
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当事業年度 (令和3年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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884,205
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240,174
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売掛金
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106,781
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46,449
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貯蔵品
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1,881
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1,256
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前渡金
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671
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5,510
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前払費用
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15,407
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14,444
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未収入金
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-
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90,334
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未収還付法人税等
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33,732
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-
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未収消費税等
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44,336
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39,758
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その他
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18,072
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12,539
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貸倒引当金
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△739
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△739
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流動資産合計
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1,104,351
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449,729
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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2,960,371
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2,960,825
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減価償却累計額
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△274,097
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△394,678
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建物(純額)
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2,686,273
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2,566,147
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構築物
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13,927
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13,927
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減価償却累計額
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△2,099
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△3,032
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構築物(純額)
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11,828
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10,895
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機械及び装置
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999,881
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999,881
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減価償却累計額
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△187,893
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△278,883
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機械及び装置(純額)
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811,988
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720,998
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工具、器具及び備品
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212,215
|
213,504
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減価償却累計額
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△56,612
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△84,033
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工具、器具及び備品(純額)
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155,603
|
129,471
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土地
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2,124,656
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2,124,656
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リース資産
|
8,100
|
8,100
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減価償却累計額
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△2,507
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△3,664
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リース資産(純額)
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5,592
|
4,435
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有形固定資産合計
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5,795,942
|
5,556,605
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無形固定資産
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電話加入権
|
72
|
72
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ソフトウエア
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9,201
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6,058
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リース資産
|
32,383
|
25,683
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無形固定資産合計
|
41,657
|
31,814
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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35,247
|
39,075
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長期前払費用
|
8,700
|
5,751
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|
保険積立金
|
7,644
|
6,437
|
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|
|
その他
|
920
|
920
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|
投資その他の資産合計
|
52,512
|
52,183
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|
固定資産合計
|
5,890,112
|
5,640,603
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|
資産合計
|
6,994,464
|
6,090,332
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(単位:千円)
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前事業年度 (令和2年3月31日)
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当事業年度 (令和3年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
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247,597
|
67,535
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1年内返済予定の長期借入金
|
200,000
|
205,831
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リース債務
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8,413
|
8,537
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未払金
|
17,295
|
22,676
|
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未払法人税等
|
-
|
7,033
|
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前受金
|
98,586
|
99,280
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預り金
|
53,348
|
1,578
|
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賞与引当金
|
5,400
|
-
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|
|
その他
|
8,026
|
4,290
|
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流動負債合計
|
638,668
|
416,762
|
|
固定負債
|
|
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|
長期借入金
|
1,400,000
|
1,254,169
|
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|
リース債務
|
33,420
|
24,882
|
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繰延税金負債
|
276,857
|
276,857
|
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|
退職給付引当金
|
9,948
|
4,806
|
|
|
その他
|
2,000
|
2,000
|
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|
固定負債合計
|
1,722,226
|
1,562,716
|
|
負債合計
|
2,360,894
|
1,979,478
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
2,271,937
|
2,271,937
|
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|
資本剰余金
|
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|
資本準備金
|
2,137,599
|
2,137,599
|
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|
その他資本剰余金
|
22
|
22
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|
資本剰余金合計
|
2,137,621
|
2,137,621
|
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利益剰余金
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利益準備金
|
112,500
|
112,500
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|
その他利益剰余金
|
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固定資産圧縮積立金
|
627,906
|
627,906
|
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別途積立金
|
350,000
|
350,000
|
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繰越利益剰余金
|
△830,924
|
△1,357,468
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利益剰余金合計
|
259,481
|
△267,062
|
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自己株式
|
△39,674
|
△39,674
|
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株主資本合計
|
4,629,366
|
4,102,823
|
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
4,203
|
8,031
|
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評価・換算差額等合計
|
4,203
|
8,031
|
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純資産合計
|
4,633,570
|
4,110,854
|
負債純資産合計
|
6,994,464
|
6,090,332
|