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(単位:百万円) |
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前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) |
当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息及び配当金 |
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受取保険金 |
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受取補償金 |
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保険配当金 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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シンジケートローン手数料 |
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リース解約損 |
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|
その他 |
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|
営業外費用合計 |
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経常利益 |
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特別利益 |
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|
固定資産売却益 |
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投資有価証券売却益 |
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特別利益合計 |
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特別損失 |
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|||||||||
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固定資産処分損 |
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|
減損損失 |
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|
特別損失合計 |
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|
税引前当期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
△ |
△ |
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法人税等合計 |
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当期純利益 |
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当社の事業はサービス業であって工料売上原価を厳格に区分することは困難でありますが、工場作業費と集配及び店舗費を売上原価として計上しております。
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前事業年度 |
当事業年度 |
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区分 |
注記 |
金額(百万円) |
百分比 |
金額(百万円) |
百分比 |
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Ⅰ 工料売上原価 |
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(1) 労務費 |
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1 作業労務費 |
|
3,402 |
|
|
3,370 |
|
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|
2 賞与引当金繰入額 |
|
38 |
|
|
37 |
|
|
|
3 退職給付費用 |
|
166 |
3,607 |
11.3 |
174 |
3,581 |
10.9 |
|
(2) 外注作業費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
外注作業費 |
|
6,677 |
6,677 |
21.0 |
7,167 |
7,167 |
21.9 |
|
(3) 資材費 |
|
|
|
|
|
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|
|
1 作業用資材費 |
|
898 |
|
|
899 |
|
|
|
2 リネン消耗費 |
|
2,070 |
2,968 |
9.3 |
2,412 |
3,312 |
10.1 |
|
(4) 工場間接費 |
|
|
|
|
|
|
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|
1 水道光熱費 |
|
878 |
|
|
873 |
|
|
|
2 減価償却費 |
|
498 |
|
|
531 |
|
|
|
3 租税公課 |
|
86 |
|
|
86 |
|
|
|
4 その他経費 |
|
2,386 |
3,850 |
12.1 |
2,376 |
3,867 |
11.8 |
|
工場作業費計 |
|
|
17,104 |
53.8 |
|
17,929 |
54.7 |
|
(5) 集配及び店舗費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 集配及び運搬費 |
|
971 |
|
|
1,016 |
|
|
|
2 広告宣伝費 |
|
146 |
|
|
140 |
|
|
|
3 給料手当 |
|
6,736 |
|
|
6,799 |
|
|
|
4 賞与引当金繰入額 |
|
76 |
|
|
84 |
|
|
|
5 退職給付費用 |
|
337 |
|
|
362 |
|
|
|
6 福利厚生費 |
|
405 |
|
|
395 |
|
|
|
7 店舗運営費 |
|
1,113 |
|
|
1,169 |
|
|
|
8 租税公課 |
|
165 |
|
|
229 |
|
|
|
9 減価償却費 |
|
184 |
|
|
153 |
|
|
|
10 その他 |
|
4,543 |
14,680 |
46.2 |
4,518 |
14,869 |
|
|
工料売上原価計 |
|
|
31,784 |
100.0 |
|
32,798 |
100.0 |
|
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|
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|
Ⅱ 商品売上原価 |
|
|
|
|
|
|
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|
商品期首たな卸高 |
|
62 |
|
|
59 |
|
|
|
当期商品仕入高 |
|
1,131 |
|
|
1,096 |
|
|
|
合計 |
|
1,193 |
|
|
1,156 |
|
|
|
商品期末たな卸高 |
|
59 |
|
|
51 |
|
|
|
商品売上原価計 |
|
|
1,133 |
|
|
1,105 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ⅲ 不動産賃貸費用 |
|
|
153 |
|
|
149 |
|
|
売上原価 |
|
|
33,072 |
|
|
34,053 |
|