(単位:百万円)
前事業年度
(自 2018年1月1日
至 2018年12月31日)
当事業年度
(自 2019年1月1日
至 2019年12月31日)
売上高
※2 36,943
※2 36,265
売上原価
※2 34,174
※2 34,002
売上総利益
2,768
2,262
販売費及び一般管理費
※1,※2 1,972
※1,※2 2,129
営業利益
796
132
営業外収益
受取利息及び配当金
180
167
受取保険金
46
48
受取補償金
57
60
保険配当金
14
6
その他
84
66
営業外収益合計
※2 383
※2 350
営業外費用
支払利息
172
163
シンジケートローン手数料
0
リース解約損
9
4
5
10
営業外費用合計
※2 187
※2 178
経常利益
992
304
特別利益
固定資産売却益
144
―
投資有価証券売却益
134
現物配当に伴う交換利益
31
特別利益合計
278
特別損失
固定資産処分損
18
24
減損損失
561
16
特別損失合計
580
40
税引前当期純利益
690
294
法人税、住民税及び事業税
464
法人税等調整額
△22
法人税等合計
442
158
当期純利益
247
136
当社の事業はサービス業であって工料売上原価を厳格に区分することは困難でありますが、工場作業費と集配及び店舗費を売上原価として計上しております。
前事業年度自 2018年1月1日至 2018年12月31日
当事業年度自 2019年1月1日至 2019年12月31日
区分
注記番号
金額(百万円)
百分比(%)
Ⅰ 工料売上原価
(1) 労務費
1 作業労務費
3,408
3,390
2 賞与引当金繰入額
34
35
3 退職給付費用
162
3,605
11.0
135
3,561
10.9
(2) 外注作業費
外注作業費
7,100
21.6
7,093
(3) 資材費
1 作業用資材費
843
2 リネン消耗費
2,474
3,318
10.1
2,539
3,383
10.3
(4) 工場間接費
1 水道光熱費
895
888
2 減価償却費
554
634
3 租税公課
92
89
4 その他経費
2,402
3,945
12.0
2,457
4,069
12.4
工場作業費計
17,969
54.6
18,108
55.2
(5) 集配及び店舗費
1 集配及び運搬費
1,040
1,031
2 広告宣伝費
151
3 給料手当
6,744
6,639
4 賞与引当金繰入額
74
77
5 退職給付費用
331
271
6 福利厚生費
389
376
7 店舗運営費
1,275
1,273
8 租税公課
231
225
9 減価償却費
142
137
10 その他
4,561
14,942
45.4
4,526
14,710
44.8
工料売上原価計
32,911
100.0
32,819
Ⅱ 商品売上原価
商品期首たな卸高
51
当期商品仕入高
1,110
1,022
合計
1,162
1,073
商品期末たな卸高
42
商品売上原価計
1,111
1,030
Ⅲ 不動産賃貸費用
152
34,174
34,002