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| (単位:千円) |
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| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
売上高 | |||||||||||
売上原価 | |||||||||||
売上総利益 | |||||||||||
販売費及び一般管理費 | |||||||||||
営業利益 | |||||||||||
営業外収益 |
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| 受取利息 | ||||||||||
| 受取配当金 | ||||||||||
| 貸倒引当金戻入額 | ||||||||||
| 為替差益 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外収益合計 | ||||||||||
営業外費用 |
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| 支払利息 | ||||||||||
| 為替差損 | ||||||||||
| 訴訟関連費用 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外費用合計 | ||||||||||
経常利益 | |||||||||||
特別損失 |
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| 関係会社株式評価損 | ||||||||||
| 減損損失 | ||||||||||
| 固定資産売却損 | ||||||||||
| 固定資産除却損 | ||||||||||
| 会員権評価損 | ||||||||||
| 特別損失合計 | ||||||||||
税引前当期純利益 | |||||||||||
法人税、住民税及び事業税 | |||||||||||
法人税等還付税額 | △ | ||||||||||
法人税等調整額 | △ | ||||||||||
法人税等合計 | |||||||||||
当期純利益 | |||||||||||
【売上原価明細書】
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| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||
区分 | 注記 | 金額(千円) | 構成比 | 金額(千円) | 構成比 | ||
1 人件費 |
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給与手当 |
| 2,739,595 |
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| 2,896,488 |
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賞与引当金繰入額 |
| 20,744 |
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| 21,970 |
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法定福利費 |
| 232,759 |
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| 235,992 |
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退職給付費用 |
| 36,679 |
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| 31,848 |
|
|
その他 |
| 9,060 | 3,038,840 | 54.4 | 10,994 | 3,197,294 | 54.8 |
2 教材費 |
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| 436,483 | 7.8 |
| 442,462 | 7.6 |
3 経費 |
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賃借料 |
| 1,146,580 |
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| 1,223,043 |
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水道光熱費 |
| 142,256 |
|
| 136,850 |
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旅費交通費 |
| 165,142 |
|
| 167,540 |
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修繕維持費 |
| 113,503 |
|
| 120,887 |
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通信費 |
| 45,069 |
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| 46,984 |
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消耗品費 |
| 112,486 |
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| 102,018 |
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減価償却費 |
| 177,200 |
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| 175,854 |
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|
その他 |
| 207,661 | 2,109,901 | 37.8 | 218,489 | 2,191,670 | 37.6 |
売上原価 |
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| 5,585,224 | 100.0 |
| 5,831,428 | 100.0 |
(注) 売上原価は、授業に関連して直接発生した費用と人件費等の基準により按分した校舎に関連する共通経費を一般管理費と区分して計上したものであります。