②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2017年4月1日

 至 2018年3月31日)

当事業年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

売上高

9,319,201

9,481,915

売上原価

6,053,745

6,396,187

売上総利益

3,265,455

3,085,728

販売費及び一般管理費

※1 1,717,523

※1 1,877,666

営業利益

1,547,931

1,208,061

営業外収益

 

 

 

受取利息

302

269

 

受取配当金

5,469

22,870

 

為替差益

2,565

-

 

受取手数料

2,870

8,923

 

貸倒引当金戻入額

159

-

 

その他

8,924

11,021

 

営業外収益合計

20,291

43,084

営業外費用

 

 

 

支払利息

2,240

1,757

 

為替差損

-

1,659

 

訴訟関連費用

-

6,258

 

支払手数料

5,100

-

 

その他

161

1,812

 

営業外費用合計

7,502

11,488

経常利益

1,560,721

1,239,657

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

-

※2 836

 

特別利益合計

-

836

特別損失

 

 

 

減損損失

17,268

43,216

 

固定資産除却損

※3 20,631

※3 5,280

 

特別損失合計

37,899

48,497

税引前当期純利益

1,522,821

1,191,996

法人税、住民税及び事業税

533,868

386,600

法人税等調整額

10,682

4,251

法人税等合計

523,185

382,349

当期純利益

999,635

809,647

 

 

 

【売上原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自 2017年4月1日

至 2018年3月31日)

当事業年度

(自 2018年4月1日

至 2019年3月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

1 人件費

 

 

 

 

 

 

 

      給与手当

 

3,016,261

 

 

3,210,647

 

 

      賞与引当金繰入額

 

30,767

 

 

35,121

 

 

      法定福利費

 

257,561

 

 

282,338

 

 

      退職給付費用

 

31,513

 

 

28,865

 

 

      その他

 

23,260

3,359,364

55.5

14,882

3,571,855

55.8

2 教材費

 

 

470,483

7.8

 

492,648

7.7

3 経費

 

 

 

 

 

 

 

賃借料

 

1,280,161

 

 

1,362,183

 

 

水道光熱費

 

126,866

 

 

136,376

 

 

旅費交通費

 

174,868

 

 

179,380

 

 

修繕維持費

 

148,292

 

 

150,310

 

 

通信費

 

45,842

 

 

53,333

 

 

消耗品費

 

58,021

 

 

76,112

 

 

減価償却費

 

151,262

 

 

152,924

 

 

その他

 

238,583

2,223,897

36.7

221,060

2,331,683

36.5

売上原価

 

 

6,053,745

100.0

 

6,396,187

100.0

 

 

(注) 売上原価は、授業に関連して直接発生した費用と人件費等の基準により按分した校舎に関連する共通経費を一般管理費と区分して計上したものであります。