②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成29年3月1日

 至 平成30年2月28日)

当事業年度

(自 平成30年3月1日

 至 平成31年2月28日)

売上高

43,081,043

51,193,866

売上原価

35,062,129

41,251,133

売上総利益

8,018,914

9,942,732

販売費及び一般管理費合計

※2 6,898,982

※2 7,323,758

営業利益

1,119,932

2,618,974

営業外収益

 

 

 

受取利息及び配当金

336,114

339,247

 

受取保険金

76,275

59,941

 

その他

35,519

46,886

 

営業外収益合計

447,908

446,074

営業外費用

 

 

 

支払利息

96,600

98,736

 

その他

1,728

22,862

 

営業外費用合計

98,329

121,598

経常利益

1,469,511

2,943,450

特別利益

 

 

 

投資有価証券売却益

195,335

 

特別利益合計

195,335

特別損失

 

 

 

固定資産除却損

※3 1,962

※3 7,870

 

関係会社清算損

99,288

 

特別損失合計

1,962

107,159

税引前当期純利益

1,662,884

2,836,291

法人税、住民税及び事業税

529,601

963,417

法人税等調整額

24,199

3,959

法人税等合計

553,800

967,376

当期純利益

1,109,084

1,868,914

 

 

 

【売上原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自 平成29年3月1日

至 平成30年2月28日)

当事業年度

(自 平成30年3月1日

至 平成31年2月28日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

1 労務費

 

 

 

 

 

 

 

給料

 

10,741,821

 

 

10,880,162

 

 

賞与

 

1,175,346

 

 

1,431,571

 

 

賞与引当金繰入額

 

670,957

 

 

778,665

 

 

法定福利費

 

2,078,043

 

 

2,237,977

 

 

その他

 

736,329

15,402,499

43.9

1,253,695

16,582,072

40.2

2 経費

 

 

 

 

 

 

 

機器賃借料

 

43,212

 

 

53,920

 

 

地代家賃

 

627,257

 

 

690,927

 

 

自動車費

 

494,972

 

 

580,333

 

 

減価償却費

 

1,160,729

 

 

1,411,475

 

 

警備委託料

 

11,067,173

 

 

15,191,654

 

 

その他

 

2,795,407

16,188,753

46.2

3,022,792

20,951,103

50.8

警備原価

 

 

31,591,252

90.1

 

37,533,176

91.0

機器・工事原価

 

 

3,470,876

9.9

 

3,717,957

9.0

売上原価

 

 

35,062,129

100.0

 

41,251,133

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注) 売上原価は現業部門で発生した諸費用を人件費、面積、新規契約件数等の所定の基準により按分して一般管理費と区分して計上したものであります。