②【損益計算書】
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(単位:千円)
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前事業年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日)
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当事業年度 (自 平成30年3月1日 至 平成31年2月28日)
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売上高
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43,081,043
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51,193,866
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売上原価
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35,062,129
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41,251,133
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売上総利益
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8,018,914
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9,942,732
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販売費及び一般管理費合計
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6,898,982
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7,323,758
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営業利益
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1,119,932
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2,618,974
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営業外収益
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受取利息及び配当金
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336,114
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339,247
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受取保険金
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76,275
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59,941
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その他
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35,519
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46,886
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営業外収益合計
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447,908
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446,074
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営業外費用
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支払利息
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96,600
|
98,736
|
|
その他
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1,728
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22,862
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営業外費用合計
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98,329
|
121,598
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経常利益
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1,469,511
|
2,943,450
|
特別利益
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投資有価証券売却益
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195,335
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―
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特別利益合計
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195,335
|
―
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特別損失
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固定資産除却損
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1,962
|
7,870
|
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関係会社清算損
|
―
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99,288
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特別損失合計
|
1,962
|
107,159
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税引前当期純利益
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1,662,884
|
2,836,291
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法人税、住民税及び事業税
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529,601
|
963,417
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法人税等調整額
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24,199
|
3,959
|
法人税等合計
|
553,800
|
967,376
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当期純利益
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1,109,084
|
1,868,914
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【売上原価明細書】
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前事業年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日)
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当事業年度 (自 平成30年3月1日 至 平成31年2月28日)
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区分
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注記 番号
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金額(千円)
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構成比 (%)
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金額(千円)
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構成比 (%)
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1 労務費
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給料
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10,741,821
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10,880,162
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賞与
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1,175,346
|
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1,431,571
|
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|
賞与引当金繰入額
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670,957
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778,665
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法定福利費
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2,078,043
|
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|
2,237,977
|
|
|
その他
|
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736,329
|
15,402,499
|
43.9
|
1,253,695
|
16,582,072
|
40.2
|
2 経費
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機器賃借料
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43,212
|
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|
53,920
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地代家賃
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627,257
|
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690,927
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自動車費
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494,972
|
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|
580,333
|
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減価償却費
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1,160,729
|
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1,411,475
|
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警備委託料
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11,067,173
|
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15,191,654
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|
その他
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2,795,407
|
16,188,753
|
46.2
|
3,022,792
|
20,951,103
|
50.8
|
警備原価
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31,591,252
|
90.1
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37,533,176
|
91.0
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機器・工事原価
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|
3,470,876
|
9.9
|
|
3,717,957
|
9.0
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売上原価
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|
|
35,062,129
|
100.0
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41,251,133
|
100.0
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(注) 売上原価は現業部門で発生した諸費用を人件費、面積、新規契約件数等の所定の基準により按分して一般管理費と区分して計上したものであります。