2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2017年12月31日)
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当事業年度 (2018年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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12,759
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11,807
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受取手形
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143
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136
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完成業務未収入金
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15,595
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15,823
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売掛金
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149
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312
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有価証券
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1,480
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899
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未成業務支出金
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2,248
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2,081
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商品及び製品
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241
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239
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仕掛品
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76
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92
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原材料及び貯蔵品
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190
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258
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前払費用
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115
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114
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繰延税金資産
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242
|
256
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|
その他
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1,314
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1,116
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流動資産合計
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34,558
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33,140
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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3,584
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3,458
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構築物
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48
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49
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機械及び装置
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348
|
377
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車両運搬具
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16
|
10
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工具、器具及び備品
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23
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27
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土地
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4,584
|
4,584
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リース資産
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63
|
60
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建設仮勘定
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22
|
-
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有形固定資産合計
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8,691
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8,567
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無形固定資産
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ソフトウエア
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927
|
959
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ソフトウエア仮勘定
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14
|
46
|
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|
|
その他
|
8
|
8
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無形固定資産合計
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950
|
1,014
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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6,624
|
5,211
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関係会社株式
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12,430
|
12,515
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|
長期貸付金
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323
|
215
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|
その他
|
2,065
|
2,324
|
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貸倒引当金
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△127
|
△109
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|
投資その他の資産合計
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21,316
|
20,157
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|
固定資産合計
|
30,957
|
29,739
|
|
資産合計
|
65,515
|
62,879
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2017年12月31日)
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当事業年度 (2018年12月31日)
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負債の部
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流動負債
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|
業務未払金
|
1,331
|
1,097
|
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買掛金
|
36
|
149
|
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|
未払金
|
2,516
|
1,781
|
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|
未払法人税等
|
99
|
163
|
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|
未払費用
|
291
|
294
|
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|
未成業務受入金
|
1,267
|
1,506
|
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|
預り金
|
274
|
272
|
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|
賞与引当金
|
109
|
101
|
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|
受注損失引当金
|
160
|
161
|
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|
製品保証引当金
|
11
|
13
|
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|
株式給付引当金
|
62
|
-
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|
その他
|
50
|
45
|
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|
流動負債合計
|
6,210
|
5,585
|
|
固定負債
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退職給付引当金
|
1,817
|
1,848
|
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|
株式給付引当金
|
-
|
57
|
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|
繰延税金負債
|
650
|
416
|
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|
再評価に係る繰延税金負債
|
416
|
416
|
|
|
その他
|
46
|
52
|
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|
固定負債合計
|
2,930
|
2,791
|
|
負債合計
|
9,141
|
8,376
|
純資産の部
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株主資本
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|
資本金
|
16,174
|
16,174
|
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|
資本剰余金
|
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|
資本準備金
|
4,043
|
4,043
|
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|
その他資本剰余金
|
11,862
|
10,422
|
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|
資本剰余金合計
|
15,905
|
14,465
|
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利益剰余金
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利益準備金
|
488
|
488
|
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|
その他利益剰余金
|
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|
別途積立金
|
23,307
|
23,307
|
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|
繰越利益剰余金
|
3,066
|
3,247
|
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|
利益剰余金合計
|
26,861
|
27,042
|
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自己株式
|
△1,903
|
△1,828
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株主資本合計
|
57,038
|
55,854
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
1,931
|
1,243
|
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土地再評価差額金
|
△2,594
|
△2,594
|
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評価・換算差額等合計
|
△663
|
△1,351
|
|
純資産合計
|
56,374
|
54,502
|
負債純資産合計
|
65,515
|
62,879
|