2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2018年12月31日)
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当事業年度 (2019年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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11,807
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11,588
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受取手形
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136
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42
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完成業務未収入金
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15,823
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18,131
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売掛金
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312
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271
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有価証券
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899
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1,199
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未成業務支出金
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2,081
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415
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商品及び製品
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239
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303
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仕掛品
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92
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75
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原材料及び貯蔵品
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258
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263
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前払費用
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114
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142
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その他
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1,116
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518
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流動資産合計
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32,884
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32,953
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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3,458
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3,243
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構築物
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49
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79
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機械及び装置
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377
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509
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車両運搬具
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10
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5
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工具、器具及び備品
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27
|
24
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土地
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4,584
|
4,266
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リース資産
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60
|
76
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建設仮勘定
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-
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49
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有形固定資産合計
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8,567
|
8,255
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無形固定資産
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ソフトウエア
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959
|
929
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ソフトウエア仮勘定
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46
|
-
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|
その他
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8
|
8
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無形固定資産合計
|
1,014
|
938
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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5,211
|
5,479
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関係会社株式
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12,515
|
12,821
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長期貸付金
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215
|
107
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|
その他
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2,324
|
2,408
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貸倒引当金
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△109
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△41
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|
投資その他の資産合計
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20,157
|
20,775
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|
固定資産合計
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29,739
|
29,968
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|
資産合計
|
62,623
|
62,922
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2018年12月31日)
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当事業年度 (2019年12月31日)
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負債の部
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流動負債
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業務未払金
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1,097
|
1,276
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買掛金
|
149
|
25
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未払金
|
1,781
|
2,190
|
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|
未払法人税等
|
163
|
446
|
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|
未払費用
|
294
|
302
|
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|
未成業務受入金
|
1,506
|
148
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|
預り金
|
272
|
314
|
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|
賞与引当金
|
101
|
104
|
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|
受注損失引当金
|
161
|
161
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製品保証引当金
|
13
|
14
|
|
|
その他
|
45
|
54
|
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流動負債合計
|
5,585
|
5,038
|
|
固定負債
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退職給付引当金
|
1,848
|
1,818
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株式給付引当金
|
57
|
208
|
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繰延税金負債
|
160
|
321
|
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|
再評価に係る繰延税金負債
|
416
|
327
|
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|
その他
|
52
|
72
|
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|
固定負債合計
|
2,535
|
2,748
|
|
負債合計
|
8,120
|
7,786
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
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16,174
|
16,174
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資本剰余金
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資本準備金
|
4,043
|
4,043
|
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|
その他資本剰余金
|
10,422
|
10,422
|
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|
資本剰余金合計
|
14,465
|
14,465
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利益剰余金
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利益準備金
|
488
|
488
|
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|
その他利益剰余金
|
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|
別途積立金
|
23,307
|
23,307
|
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繰越利益剰余金
|
3,247
|
3,572
|
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|
利益剰余金合計
|
27,042
|
27,367
|
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自己株式
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△1,828
|
△1,826
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株主資本合計
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55,854
|
56,180
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
1,243
|
1,752
|
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土地再評価差額金
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△2,594
|
△2,797
|
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評価・換算差額等合計
|
△1,351
|
△1,044
|
|
純資産合計
|
54,502
|
55,136
|
負債純資産合計
|
62,623
|
62,922
|