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(単位:千円) |
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前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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有価証券利息 |
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受取配当金 |
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受取手数料 |
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受取保険金 |
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デリバティブ評価益 |
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複合金融商品評価益 |
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違約金収入 |
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補助金収入 |
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雑収入 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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アレンジメントフィー |
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投資事業組合運用損 |
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為替差損 |
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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特別利益 |
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固定資産売却益 |
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投資有価証券売却益 |
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特別利益合計 |
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特別損失 |
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固定資産処分損 |
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減損損失 |
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投資有価証券評価損 |
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投資有価証券償還損 |
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事業譲渡損 |
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損害賠償引当金繰入額 |
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早期退職費用 |
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投資損失引当金繰入額 |
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特別損失合計 |
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税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) |
△ |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
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法人税等合計 |
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|
当期純利益又は当期純損失(△) |
△ |
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前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
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区分 |
注記 |
金額(千円) |
構成比 |
金額(千円) |
構成比 |
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Ⅰ 材料費 |
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70,310 |
0.3 |
48,619 |
0.3 |
|
Ⅱ 労務費 |
※1 |
4,762,773 |
19.3 |
3,837,524 |
22.6 |
|
Ⅲ 外注費 |
|
12,792,288 |
51.9 |
7,162,103 |
42.2 |
|
Ⅳ 経費 |
※2 |
7,024,357 |
28.5 |
5,938,748 |
34.9 |
|
当期総製造費用 |
|
24,649,729 |
100.0 |
16,986,996 |
100.0 |
|
期首仕掛品棚卸高 |
|
155,887 |
|
752,783 |
|
|
合計 |
|
24,805,617 |
|
17,739,779 |
|
|
他勘定への振替高 |
※3 |
6,098,109 |
|
604,850 |
|
|
期末仕掛品棚卸高 |
|
752,783 |
|
151,058 |
|
|
当期製品製造原価 |
|
17,954,724 |
|
16,983,870 |
|
|
期首商品棚卸高 |
|
13,881 |
|
38,304 |
|
|
当期商品仕入高 |
|
1,003,194 |
|
716,366 |
|
|
合計 |
|
18,971,800 |
|
17,738,541 |
|
|
他勘定からの振替高 |
※4 |
1,139,296 |
|
1,874,744 |
|
|
期末商品棚卸高 |
|
38,304 |
|
916 |
|
|
当期売上原価 |
|
20,072,791 |
|
19,612,369 |
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前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
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※1 労務費には次のものが含まれております。
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※1 労務費には次のものが含まれております。
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※2 経費の主な内訳
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※2 経費の主な内訳
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※3 他勘定への振替高の内訳
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※3 他勘定への振替高の内訳
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※4 他勘定からの振替高の内訳
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※4 他勘定からの振替高の内訳
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原価計算の方法 個別原価計算によっております。 |
原価計算の方法 個別原価計算によっております。 |