②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2017年3月1日

 至 2018年2月28日)

当事業年度

(自 2018年3月1日

 至 2019年2月28日)

売上高

※1 2,209,778

※1 2,177,431

売上原価

150,968

22,773

売上総利益

2,058,809

2,154,657

販売費及び一般管理費

 

 

 

広告宣伝費

54,176

48,149

 

役員報酬

94,680

100,215

 

給料及び手当

403,892

334,641

 

賞与引当金繰入額

75,977

66,637

 

退職給付費用

38,461

31,595

 

福利厚生費

6,636

6,685

 

旅費交通費及び通信費

73,909

61,774

 

運搬費

3,948

57,826

 

事務用消耗品費

12,839

11,118

 

租税公課

66,997

47,228

 

減価償却費

485,692

536,216

 

法定福利費

85,914

72,294

 

募集費

26,831

14,543

 

その他の人件費

10,404

11,622

 

印刷費

3,563

11,066

 

賃借料

143,042

141,955

 

不動産賃借料

114,860

116,019

 

諸経費

※1 266,266

※1 304,307

 

販売費及び一般管理費合計

1,968,096

1,973,898

営業利益

90,713

180,758

営業外収益

 

 

 

受取利息

※1 4,207

※1 10,251

 

受取配当金

7,674

8,739

 

助成金収入

472

 

受取補償金

7,373

 

雑収入

2,862

4,723

 

営業外収益合計

15,216

31,087

営業外費用

 

 

 

支払利息

※1 74,185

※1 128,644

 

株式交付費償却

970

 

雑損失

3,962

12,678

 

営業外費用合計

79,118

141,322

経常利益

26,811

70,524

特別利益

 

 

 

有形固定資産売却益

※2 16,798

※2 

 

投資有価証券売却益

※1 536,629

※1 

 

受取補償金

93,693

 

特別利益合計

553,428

93,693

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2017年3月1日

 至 2018年2月28日)

当事業年度

(自 2018年3月1日

 至 2019年2月28日)

特別損失

 

 

 

有形固定資産売却損

※3 28,367

※3 662

 

固定資産除却損

※4 11,604

※4 34,735

 

関係会社株式評価損

6,170

58,455

 

原状回復工事費

4,618

842

 

減損損失

59,206

27,310

 

支払手数料

64,824

 

貸倒引当金繰入額

※1 79,874

※1 62,075

 

その他

2,974

66

 

特別損失合計

257,639

184,148

税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)

322,600

19,930

法人税、住民税及び事業税

28,436

123,297

法人税等調整額

34,013

199,344

法人税等合計

5,576

322,641

当期純利益

328,177

302,711

 

 

【売上原価明細書】

 

 

前事業年度

(自  2017年3月1日

至  2018年2月28日)

当事業年度

(自  2018年3月1日

至  2019年2月28日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ  仕入

 

5,780

3.8

13

0.1

Ⅱ  労務費

 

79,778

52.8

19,170

84.2

Ⅲ  経費

(注)1

65,408

43.4

3,588

15.8

    当期費用

 

150,968

100.0

22,773

100.0

    期首仕掛品たな卸高

 

 

 

合計

 

150,968

 

22,773

 

    期末仕掛品たな卸高

 

 

 

    当期売上原価

 

150,968

 

22,773

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注)1.主な内訳は、次のとおりであります。

項目

前事業年度

(自  2017年3月1日

至  2018年2月28日)

当事業年度

(自  2018年3月1日

至  2019年2月28日)

賃借料(千円)

34,639

2,490

減価償却費(千円)

11,582

 

 

(注)2.前事業年度は学童保育ナナカラ事業、英語による保育みらいえインターナショナルスクール事業、能力開発室事業に係る営業費用について、売上原価に計上しているため、売上原価明細書を記載しております。また、当事業年度より、ナナカラ事業、みらいえインターナショナルスクール事業は当社の連結子会社である株式会社市進ラボへ移管したため、コンサルティング事業(前事業年度の能力開発室事業から名称変更)に係る営業費用について、売上原価明細書を記載しております。