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(単位:千円) |
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前事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) |
当事業年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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役員報酬 |
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給料及び手当 |
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福利厚生費 |
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退職給付費用 |
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交際費 |
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旅費及び交通費 |
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賃借料 |
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地代家賃 |
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租税公課 |
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事業税 |
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支払手数料 |
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研究開発費 |
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減価償却費 |
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貸倒引当金繰入額 |
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その他 |
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販売費及び一般管理費合計 |
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営業利益又は営業損失(△) |
△ |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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受取配当金 |
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受取手数料 |
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受取賃貸料 |
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受取保険金 |
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投資有価証券売却益 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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支払手数料 |
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その他 |
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|
営業外費用合計 |
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経常損失(△) |
△ |
△ |
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特別利益 |
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受取保険金 |
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|
特別利益合計 |
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特別損失 |
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|
弔慰金 |
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社葬費用 |
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特別損失合計 |
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|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) |
△ |
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|
法人税、住民税及び事業税 |
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|
法人税等調整額 |
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|
法人税等合計 |
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|
当期純利益又は当期純損失(△) |
△ |
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前事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) |
当事業年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) |
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|
区分 |
注記 |
金額 (千円) |
構成比 |
金額 (千円) |
構成比 |
|
Ⅰ.労務費 |
|
1,176,586 |
41.0 |
1,192,269 |
41.9 |
|
Ⅱ.外注費 |
|
741,001 |
25.8 |
676,465 |
23.8 |
|
Ⅲ.経費 |
|
|
|
|
|
|
業務委託手数料 |
|
109,432 |
|
95,684 |
|
|
賃借料 |
|
55,045 |
|
56,513 |
|
|
消耗品費 |
|
236,501 |
|
253,747 |
|
|
地代家賃 |
|
56,498 |
|
56,554 |
|
|
減価償却費 |
|
202,337 |
|
205,938 |
|
|
その他 |
|
291,633 |
|
307,090 |
|
|
当期経費計 |
|
951,448 |
33.2 |
975,529 |
34.3 |
|
当期総製造費用 |
|
2,869,036 |
100.0 |
2,844,264 |
100.0 |
|
期首仕掛品棚卸高 |
|
302,338 |
|
200,331 |
|
|
計 |
|
3,171,375 |
|
3,044,595 |
|
|
差引:他勘定振替高 |
※2 |
18,143 |
|
3,625 |
|
|
差引:期末仕掛品棚 |
|
200,331 |
|
224,281 |
|
|
受注損失引当金繰入額 |
|
― |
|
963 |
|
|
受注損失引当金戻入額 |
|
800 |
|
― |
|
|
当期売上原価 |
|
2,952,100 |
|
2,817,651 |
|
|
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|
1.原価計算の方法
個別原価計算を採用しております。
なお、原価差額については、期末時において売上原価と仕掛品に配賦しております。
※2.他勘定振替高の内訳
|
項目 |
前事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) |
当事業年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) |
|
販売促進費(販売費及び一般管理費)(千円) |
16,207 |
3,625 |
|
有形固定資産(千円) |
1,935 |
― |
|
合計(千円) |
18,143 |
3,625 |