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(単位:千円) |
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前事業年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) |
当事業年度 (自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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役員報酬 |
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株式報酬費用 |
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給料及び手当 |
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福利厚生費 |
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退職給付費用 |
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交際費 |
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旅費及び交通費 |
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賃借料 |
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地代家賃 |
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租税公課 |
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事業税 |
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支払手数料 |
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研究開発費 |
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減価償却費 |
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貸倒引当金繰入額 |
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△ |
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その他 |
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販売費及び一般管理費合計 |
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営業利益又は営業損失(△) |
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△ |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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受取配当金 |
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受取手数料 |
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受取賃貸料 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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支払手数料 |
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損害賠償金 |
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常利益又は経常損失(△) |
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△ |
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税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) |
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△ |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
△ |
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|
法人税等合計 |
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当期純利益又は当期純損失(△) |
|
△ |
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前事業年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) |
当事業年度 (自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日) |
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|
区分 |
注記 |
金額 (千円) |
構成比 |
金額 (千円) |
構成比 |
|
Ⅰ.労務費 |
|
1,336,098 |
45.3 |
1,345,214 |
45.2 |
|
Ⅱ.外注費 |
|
665,152 |
22.5 |
751,946 |
25.3 |
|
Ⅲ.経費 |
|
|
|
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|
業務委託手数料 |
|
117,477 |
|
102,326 |
|
|
賃借料 |
|
48,347 |
|
46,455 |
|
|
消耗品費 |
|
215,115 |
|
182,968 |
|
|
地代家賃 |
|
50,788 |
|
47,369 |
|
|
減価償却費 |
|
232,030 |
|
215,645 |
|
|
その他 |
|
284,738 |
|
282,422 |
|
|
当期経費計 |
|
948,498 |
32.2 |
877,187 |
29.5 |
|
当期総製造費用 |
|
2,949,748 |
100.0 |
2,974,349 |
100.0 |
|
期首仕掛品棚卸高 |
|
224,281 |
|
272,058 |
|
|
計 |
|
3,174,030 |
|
3,246,407 |
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|
差引:他勘定振替高 |
※2 |
2,243 |
|
4,664 |
|
|
差引:期末仕掛品棚 |
|
272,058 |
|
288,718 |
|
|
受注損失引当金繰入額 |
|
2,320 |
|
2,394 |
|
|
当期売上原価 |
|
2,902,049 |
|
2,955,418 |
|
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1.原価計算の方法
個別原価計算を採用しております。
なお、原価差額については、期末時において売上原価と仕掛品に配賦しております。
※2.他勘定振替高の内訳
|
項目 |
前事業年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) |
当事業年度 (自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日) |
|
販売促進費(販売費及び一般管理費)(千円) |
2,243 |
4,664 |
|
合計(千円) |
2,243 |
4,664 |