②【損益計算書】
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(単位:千円)
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前事業年度 (自 令和2年7月1日 至 令和3年6月30日)
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当事業年度 (自 令和3年7月1日 至 令和4年6月30日)
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売上高
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4,009,084
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4,375,247
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売上原価
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2,958,609
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3,402,012
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売上総利益
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1,050,474
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973,234
|
販売費及び一般管理費
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役員報酬
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120,140
|
121,860
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株式報酬費用
|
-
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8,999
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給料及び手当
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332,388
|
325,186
|
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福利厚生費
|
97,864
|
86,231
|
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退職給付費用
|
13,568
|
13,376
|
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交際費
|
7,493
|
14,902
|
|
旅費及び交通費
|
27,372
|
34,297
|
|
賃借料
|
6,131
|
6,002
|
|
地代家賃
|
13,270
|
16,686
|
|
租税公課
|
5,444
|
6,683
|
|
事業税
|
27,685
|
26,904
|
|
支払手数料
|
125,377
|
144,126
|
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減価償却費
|
35,106
|
28,330
|
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貸倒引当金繰入額
|
11,557
|
989
|
|
その他
|
54,917
|
76,303
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
878,317
|
910,882
|
営業利益
|
172,156
|
62,351
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
1,146
|
1,242
|
|
受取配当金
|
3,883
|
5,094
|
|
受取手数料
|
70,249
|
66,077
|
|
受取賃貸料
|
1,650
|
1,629
|
|
その他
|
3,495
|
6,139
|
|
営業外収益合計
|
80,426
|
80,182
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
10,603
|
9,842
|
|
支払手数料
|
1,742
|
1,735
|
|
固定資産除却損
|
160
|
8,722
|
|
その他
|
7
|
109
|
|
営業外費用合計
|
12,514
|
20,408
|
経常利益
|
240,068
|
122,125
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
14
|
1,106
|
|
特別利益合計
|
14
|
1,106
|
特別損失
|
|
|
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固定資産売却損
|
203
|
-
|
|
関係会社出資金評価損
|
22,672
|
-
|
|
特別損失合計
|
22,875
|
-
|
税引前当期純利益
|
217,207
|
123,232
|
法人税、住民税及び事業税
|
61,139
|
39,379
|
法人税等調整額
|
△48,198
|
△150,354
|
法人税等合計
|
12,940
|
△110,974
|
当期純利益
|
204,266
|
234,207
|
【売上原価明細書】
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前事業年度 (自 令和2年7月1日 至 令和3年6月30日)
|
当事業年度 (自 令和3年7月1日 至 令和4年6月30日)
|
区分
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注記 番号
|
金額 (千円)
|
構成比 (%)
|
金額 (千円)
|
構成比 (%)
|
Ⅰ.労務費
|
|
1,373,994
|
42.2
|
1,450,498
|
45.1
|
Ⅱ.外注費
|
|
1,133,805
|
34.8
|
965,651
|
30.0
|
Ⅲ.経費
|
|
|
|
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|
業務委託手数料
|
|
93,607
|
|
102,185
|
|
賃借料
|
|
43,756
|
|
40,875
|
|
消耗品費
|
|
160,071
|
|
170,428
|
|
地代家賃
|
|
49,071
|
|
51,141
|
|
減価償却費
|
|
135,916
|
|
139,151
|
|
その他
|
|
269,520
|
|
295,034
|
|
当期経費計
|
|
751,944
|
23.1
|
798,816
|
24.8
|
当期総製造費用
|
|
3,259,744
|
100.0
|
3,214,966
|
100.0
|
期首仕掛品棚卸高
|
|
361,270
|
|
657,279
|
|
計
|
|
3,621,014
|
|
3,872,246
|
|
差引:他勘定振替高
|
※2
|
4,520
|
|
8,672
|
|
差引:期末仕掛品棚 卸高
|
|
657,279
|
|
468,363
|
|
受注損失引当金繰入額
|
|
△2,142
|
|
△1,233
|
|
当期製品製造原価
|
|
2,957,071
|
|
3,393,977
|
|
期首商品棚卸高
|
|
6,987
|
|
-
|
|
当期商品仕入高
|
|
-
|
|
8,035
|
|
計
|
|
2,964,059
|
|
3,402,012
|
|
差引:他勘定振替高
|
※2
|
5,449
|
|
-
|
|
差引:期末商品棚卸高
|
|
-
|
|
-
|
|
当期売上原価
|
|
2,958,609
|
|
3,402,012
|
|
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(脚注)
1.原価計算の方法
個別原価計算を採用しております。
なお、原価差額については、期末時において売上原価と仕掛品に配賦しております。
※2.他勘定振替高の内訳
項目
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前事業年度 (自 令和2年7月1日 至 令和3年6月30日)
|
当事業年度 (自 令和3年7月1日 至 令和4年6月30日)
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販売促進費(販売費及び一般管理費)(千円)
|
4,520
|
8,672
|
寄付金(販売費及び一般管理費)(千円)
|
5,449
|
―
|
合計(千円)
|
9,970
|
8,672
|