②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 令和2年7月1日

 至 令和3年6月30日)

当事業年度

(自 令和3年7月1日

 至 令和4年6月30日)

売上高

※1 4,009,084

※1 4,375,247

売上原価

2,958,609

3,402,012

売上総利益

1,050,474

973,234

販売費及び一般管理費

 

 

 

役員報酬

120,140

121,860

 

株式報酬費用

8,999

 

給料及び手当

332,388

325,186

 

福利厚生費

97,864

86,231

 

退職給付費用

13,568

13,376

 

交際費

7,493

14,902

 

旅費及び交通費

27,372

34,297

 

賃借料

6,131

6,002

 

地代家賃

13,270

16,686

 

租税公課

5,444

6,683

 

事業税

27,685

26,904

 

支払手数料

125,377

144,126

 

減価償却費

35,106

28,330

 

貸倒引当金繰入額

11,557

989

 

その他

54,917

76,303

 

販売費及び一般管理費合計

878,317

※2 910,882

営業利益

172,156

62,351

営業外収益

 

 

 

受取利息

1,146

1,242

 

受取配当金

3,883

5,094

 

受取手数料

※1 70,249

※1 66,077

 

受取賃貸料

1,650

1,629

 

その他

3,495

6,139

 

営業外収益合計

80,426

80,182

営業外費用

 

 

 

支払利息

10,603

9,842

 

支払手数料

1,742

1,735

 

固定資産除却損

160

8,722

 

その他

7

109

 

営業外費用合計

12,514

20,408

経常利益

240,068

122,125

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※3 14

※3 1,106

 

特別利益合計

14

1,106

特別損失

 

 

 

固定資産売却損

※4 203

 

関係会社出資金評価損

※5 22,672

 

特別損失合計

22,875

税引前当期純利益

217,207

123,232

法人税、住民税及び事業税

61,139

39,379

法人税等調整額

48,198

150,354

法人税等合計

12,940

110,974

当期純利益

204,266

234,207

 

 

【売上原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自 令和2年7月1日

至 令和3年6月30日)

当事業年度

(自 令和3年7月1日

至 令和4年6月30日)

区分

注記
番号

金額 (千円)

構成比
(%)

金額 (千円)

構成比
(%)

Ⅰ.労務費

 

1,373,994

42.2

1,450,498

45.1

Ⅱ.外注費

 

1,133,805

34.8

965,651

30.0

Ⅲ.経費

 

 

 

 

 

   業務委託手数料

 

93,607

 

102,185

 

   賃借料

 

43,756

 

40,875

 

   消耗品費

 

160,071

 

170,428

 

   地代家賃

 

49,071

 

51,141

 

   減価償却費

 

135,916

 

139,151

 

   その他

 

269,520

 

295,034

 

    当期経費計

 

751,944

23.1

798,816

24.8

   当期総製造費用

 

3,259,744

100.0

3,214,966

100.0

   期首仕掛品棚卸高

 

361,270

 

657,279

 

 

3,621,014

 

3,872,246

 

   差引:他勘定振替高

※2

4,520

 

8,672

 

   差引:期末仕掛品棚
      卸高

 

657,279

 

468,363

 

   受注損失引当金繰入額

 

△2,142

 

△1,233

 

   当期製品製造原価

 

2,957,071

 

3,393,977

 

   期首商品棚卸高

 

6,987

 

 

   当期商品仕入高

 

 

8,035

 

      計

 

2,964,059

 

3,402,012

 

   差引:他勘定振替高

※2

5,449

 

 

    差引:期末商品棚卸高

 

 

 

   当期売上原価

 

2,958,609

 

3,402,012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(脚注)

  1.原価計算の方法

個別原価計算を採用しております。

なお、原価差額については、期末時において売上原価と仕掛品に配賦しております。

※2.他勘定振替高の内訳

項目

前事業年度

(自 令和2年7月1日

至 令和3年6月30日)

当事業年度

(自 令和3年7月1日

至 令和4年6月30日)

販売促進費(販売費及び一般管理費)(千円)

4,520

8,672

寄付金(販売費及び一般管理費)(千円)

5,449

合計(千円)

9,970

8,672