②【損益計算書】
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(単位:千円)
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前事業年度 (自 令和3年7月1日 至 令和4年6月30日)
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当事業年度 (自 令和4年7月1日 至 令和5年6月30日)
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売上高
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4,375,247
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4,139,709
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売上原価
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3,402,012
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3,183,602
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売上総利益
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973,234
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956,106
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販売費及び一般管理費
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役員報酬
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121,860
|
109,835
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株式報酬費用
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8,999
|
11,999
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給料及び手当
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325,186
|
347,540
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福利厚生費
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86,231
|
81,897
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退職給付費用
|
13,376
|
31,356
|
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交際費
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14,902
|
24,896
|
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旅費及び交通費
|
34,297
|
41,466
|
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賃借料
|
6,002
|
5,077
|
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地代家賃
|
16,686
|
22,709
|
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租税公課
|
6,683
|
5,785
|
|
事業税
|
26,904
|
26,544
|
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支払手数料
|
144,126
|
156,930
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減価償却費
|
28,330
|
25,256
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貸倒引当金繰入額
|
989
|
△905
|
|
その他
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76,303
|
63,912
|
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販売費及び一般管理費合計
|
910,882
|
954,303
|
営業利益
|
62,351
|
1,803
|
営業外収益
|
|
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|
受取利息
|
1,242
|
1,405
|
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受取配当金
|
5,094
|
4,075
|
|
受取手数料
|
66,077
|
63,387
|
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受取賃貸料
|
1,629
|
1,732
|
|
その他
|
6,139
|
4,447
|
|
営業外収益合計
|
80,182
|
75,048
|
営業外費用
|
|
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|
支払利息
|
9,842
|
10,296
|
|
支払手数料
|
1,735
|
1,523
|
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保険解約損
|
-
|
2,496
|
|
固定資産除却損
|
8,722
|
403
|
|
その他
|
109
|
1,933
|
|
営業外費用合計
|
20,408
|
16,655
|
経常利益
|
122,125
|
60,196
|
特別利益
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|
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固定資産売却益
|
1,106
|
-
|
|
特別利益合計
|
1,106
|
-
|
特別損失
|
|
|
|
関係会社出資金評価損
|
-
|
8,412
|
|
ゴルフ会員権評価損
|
-
|
3,938
|
|
特別損失合計
|
-
|
12,350
|
税引前当期純利益
|
123,232
|
47,846
|
法人税、住民税及び事業税
|
39,379
|
34,590
|
法人税等調整額
|
△150,354
|
6,906
|
法人税等合計
|
△110,974
|
41,496
|
当期純利益
|
234,207
|
6,349
|
【売上原価明細書】
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前事業年度 (自 令和3年7月1日 至 令和4年6月30日)
|
当事業年度 (自 令和4年7月1日 至 令和5年6月30日)
|
区分
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注記 番号
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金額 (千円)
|
構成比 (%)
|
金額 (千円)
|
構成比 (%)
|
Ⅰ.労務費
|
|
1,450,498
|
45.1
|
1,450,818
|
46.9
|
Ⅱ.外注費
|
|
965,651
|
30.0
|
818,186
|
26.5
|
Ⅲ.経費
|
|
|
|
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|
業務委託手数料
|
|
102,185
|
|
109,215
|
|
賃借料
|
|
40,875
|
|
43,447
|
|
消耗品費
|
|
170,428
|
|
163,801
|
|
地代家賃
|
|
51,141
|
|
44,184
|
|
減価償却費
|
|
139,151
|
|
143,519
|
|
その他
|
|
295,034
|
|
319,254
|
|
当期経費計
|
|
798,816
|
24.8
|
823,424
|
26.6
|
当期総製造費用
|
|
3,214,966
|
100.0
|
3,092,429
|
100.0
|
期首仕掛品棚卸高
|
|
657,279
|
|
468,363
|
|
計
|
|
3,872,246
|
|
3,560,792
|
|
差引:他勘定振替高
|
※2
|
8,672
|
|
1,018
|
|
差引:期末仕掛品棚 卸高
|
|
468,363
|
|
377,052
|
|
受注損失引当金繰入額
|
|
△1,233
|
|
33
|
|
当期製品製造原価
|
|
3,393,977
|
|
3,182,754
|
|
期首商品棚卸高
|
|
-
|
|
-
|
|
当期商品仕入高
|
|
8,035
|
|
10,577
|
|
計
|
|
3,402,012
|
|
3,193,332
|
|
差引:期末商品棚卸高
|
|
-
|
|
9,730
|
|
当期売上原価
|
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3,402,012
|
|
3,183,602
|
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(脚注)
1.原価計算の方法
個別原価計算を採用しております。
なお、原価差額については、期末時において売上原価と仕掛品に配賦しております。
※2.他勘定振替高の内訳
項目
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前事業年度 (自 令和3年7月1日 至 令和4年6月30日)
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当事業年度 (自 令和4年7月1日 至 令和5年6月30日)
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販売促進費(販売費及び一般管理費)(千円)
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8,672
|
1,018
|
合計(千円)
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8,672
|
1,018
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