④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

区分

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期償却額
(千円)

当期末残高
(千円)

減価
償却累計額
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 

建物

943,391

11,481

32,567

954,872

463,347

 

構築物

25,849

1,150

25,849

18,188

 

工具、器具及び備品

1,062,029

137,345

273,809

175,550

925,565

736,843

 

土地

1,276,394

1,276,394

 

3,307,665

148,827

273,809

209,268

3,182,682

1,218,379

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

1,002,872

260,572

126,945

124,862

1,136,499

765,311

 

その他

180,335

361,488

330,452

167

211,371

1,014

 

1,183,207

622,061

457,397

125,029

1,347,871

766,326

 

(注) 1. 当期首残高及び当期末残高については、取得価額で記載しております。

2. 工具、器具及び備品の当期増加額の主なものは以下のとおりです。

棚卸用機器関係   121,344千円

3. ソフトウエアの当期増加額の主なものは以下のとおりです。

基幹業務関係    216,655千円

4. 無形固定資産その他の当期増加額の主なものは以下のとおりです。

ソフトウエア仮勘定

   棚卸業務関係  305,679千円

5. 工具、器具及び備品の当期減少額の主なものは以下のとおりです。

棚卸用機器関係   249,816千円

6. ソフトウエアの当期減少額の主なものは以下のとおりです。

基幹業務関係の除却 108,414千円

7.無形固定資産その他の当期減少額の主なものは以下のとおりです。

ソフトウエア仮勘定

 ソフトウエアへの振替 236,531千円

    

 

【引当金明細表】

                                           (単位:千円)

区分

当期首残高
 

当期増加額
 

当期減少額
 

当期末残高
 

貸倒引当金

251,500

54,500

197,000

賞与引当金

278,205

291,415

278,205

291,415

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

  連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。