2【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (平成29年10月31日)
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当事業年度 (平成30年10月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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922
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3,631
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売掛金
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192
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767
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商品
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39
|
2
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貯蔵品
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332
|
441
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前払費用
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501
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671
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関係会社短期貸付金
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43,402
|
49,700
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未収入金
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4,265
|
4,281
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繰延税金資産
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227
|
293
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その他
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112
|
113
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貸倒引当金
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△4
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△5
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流動資産合計
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49,991
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59,898
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固定資産
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有形固定資産
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建物(純額)
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5,479
|
8,258
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構築物(純額)
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45
|
66
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機械及び装置(純額)
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73
|
82
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車両運搬具(純額)
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6
|
20
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工具、器具及び備品(純額)
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2,523
|
2,394
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土地
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23,103
|
23,327
|
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建設仮勘定
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3,446
|
5,065
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有形固定資産合計
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34,679
|
39,216
|
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無形固定資産
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ソフトウエア
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2,113
|
2,160
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|
その他
|
100
|
200
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無形固定資産合計
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2,214
|
2,360
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
|
832
|
479
|
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関係会社株式
|
62,110
|
68,614
|
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|
その他の関係会社有価証券
|
8
|
-
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敷金及び保証金
|
2,657
|
2,789
|
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|
前払年金費用
|
53
|
29
|
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繰延税金資産
|
851
|
871
|
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|
|
その他
|
958
|
953
|
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|
貸倒引当金
|
△10
|
△10
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|
投資その他の資産合計
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67,461
|
73,726
|
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|
固定資産合計
|
104,354
|
115,304
|
|
資産合計
|
154,345
|
175,202
|
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|
(単位:百万円)
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前事業年度 (平成29年10月31日)
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当事業年度 (平成30年10月31日)
|
負債の部
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流動負債
|
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|
支払手形
|
35
|
39
|
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|
買掛金
|
27
|
17
|
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|
1年内償還予定の新株予約権付社債
|
19,970
|
-
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短期借入金
|
42,300
|
2,998
|
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|
1年内返済予定の長期借入金
|
4,087
|
2,568
|
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|
未払金
|
301
|
407
|
|
|
未払費用
|
1,495
|
1,889
|
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|
未払法人税等
|
79
|
154
|
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|
前受金
|
121
|
112
|
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|
預り金
|
220
|
791
|
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|
賞与引当金
|
247
|
364
|
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|
役員賞与引当金
|
60
|
48
|
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|
流動負債合計
|
68,946
|
9,391
|
|
固定負債
|
|
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新株予約権付社債
|
-
|
35,000
|
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|
長期借入金
|
32,143
|
56,574
|
|
|
長期預り敷金保証金
|
76
|
88
|
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|
資産除去債務
|
172
|
175
|
|
|
その他
|
140
|
140
|
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|
固定負債合計
|
32,532
|
91,979
|
|
負債合計
|
101,478
|
101,371
|
純資産の部
|
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株主資本
|
|
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|
資本金
|
9,549
|
19,754
|
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|
資本剰余金
|
|
|
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|
資本準備金
|
11,302
|
21,507
|
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|
資本剰余金合計
|
11,302
|
21,507
|
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|
利益剰余金
|
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|
利益準備金
|
82
|
82
|
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|
|
その他利益剰余金
|
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|
別途積立金
|
19,592
|
19,592
|
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|
繰越利益剰余金
|
13,030
|
13,641
|
|
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|
利益剰余金合計
|
32,704
|
33,315
|
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|
自己株式
|
△1
|
△2
|
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|
株主資本合計
|
53,554
|
74,575
|
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評価・換算差額等
|
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その他有価証券評価差額金
|
141
|
110
|
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繰延ヘッジ損益
|
△76
|
△52
|
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|
土地再評価差額金
|
△1,052
|
△1,052
|
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|
評価・換算差額等合計
|
△986
|
△994
|
|
新株予約権
|
299
|
251
|
|
純資産合計
|
52,867
|
73,831
|
負債純資産合計
|
154,345
|
175,202
|