2【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2018年10月31日)
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当事業年度 (2019年10月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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3,631
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2,959
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受取手形
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-
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216
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売掛金
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767
|
250
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商品
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2
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46
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貯蔵品
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441
|
525
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前払費用
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671
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842
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関係会社短期貸付金
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49,700
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56,545
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未収入金
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4,281
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8,648
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|
その他
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113
|
149
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貸倒引当金
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△5
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△6
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流動資産合計
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59,604
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70,178
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|
固定資産
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有形固定資産
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建物(純額)
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8,258
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21,837
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構築物(純額)
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66
|
369
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機械及び装置(純額)
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82
|
547
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車両運搬具(純額)
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20
|
12
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工具、器具及び備品(純額)
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2,394
|
3,075
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土地
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23,327
|
24,468
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建設仮勘定
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5,065
|
553
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有形固定資産合計
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39,216
|
50,864
|
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|
無形固定資産
|
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ソフトウエア
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2,160
|
2,751
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|
その他
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200
|
271
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無形固定資産合計
|
2,360
|
3,023
|
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
|
479
|
330
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関係会社株式
|
68,614
|
68,614
|
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|
敷金及び保証金
|
2,789
|
2,816
|
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|
前払年金費用
|
29
|
4
|
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繰延税金資産
|
1,163
|
1,468
|
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|
|
その他
|
953
|
944
|
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|
貸倒引当金
|
△10
|
-
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|
投資その他の資産合計
|
74,019
|
74,179
|
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|
固定資産合計
|
115,596
|
128,067
|
|
資産合計
|
175,201
|
198,245
|
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|
(単位:百万円)
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前事業年度 (2018年10月31日)
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当事業年度 (2019年10月31日)
|
負債の部
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|
流動負債
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支払手形
|
39
|
94
|
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|
買掛金
|
17
|
15
|
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|
短期借入金
|
2,998
|
7,840
|
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|
1年内返済予定の長期借入金
|
2,568
|
5,050
|
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|
未払金
|
407
|
2,578
|
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|
未払費用
|
1,889
|
3,214
|
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|
未払法人税等
|
154
|
66
|
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|
前受金
|
112
|
105
|
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|
預り金
|
791
|
30
|
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|
賞与引当金
|
364
|
414
|
|
|
役員賞与引当金
|
48
|
72
|
|
|
その他
|
-
|
936
|
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|
流動負債合計
|
9,391
|
20,417
|
|
固定負債
|
|
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|
新株予約権付社債
|
35,000
|
35,000
|
|
|
長期借入金
|
56,574
|
66,524
|
|
|
長期預り敷金保証金
|
88
|
120
|
|
|
資産除去債務
|
175
|
2,882
|
|
|
その他
|
138
|
138
|
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|
固定負債合計
|
91,977
|
104,666
|
|
負債合計
|
101,369
|
125,084
|
純資産の部
|
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株主資本
|
|
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|
資本金
|
19,754
|
20,087
|
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|
資本剰余金
|
|
|
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|
資本準備金
|
21,507
|
21,839
|
|
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|
資本剰余金合計
|
21,507
|
21,839
|
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|
利益剰余金
|
|
|
|
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|
利益準備金
|
82
|
82
|
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|
その他利益剰余金
|
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|
別途積立金
|
19,592
|
19,592
|
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|
繰越利益剰余金
|
13,641
|
13,707
|
|
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|
利益剰余金合計
|
33,315
|
33,382
|
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自己株式
|
△2
|
△1,255
|
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|
株主資本合計
|
74,575
|
74,053
|
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評価・換算差額等
|
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その他有価証券評価差額金
|
110
|
139
|
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繰延ヘッジ損益
|
△52
|
△143
|
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|
土地再評価差額金
|
△1,052
|
△1,052
|
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|
評価・換算差額等合計
|
△994
|
△1,055
|
|
新株予約権
|
251
|
163
|
|
純資産合計
|
73,831
|
73,161
|
負債純資産合計
|
175,201
|
198,245
|