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| (単位:千円) |
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| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
売上高 | |||||||||||
売上原価 | |||||||||||
売上総利益 | |||||||||||
販売費及び一般管理費 | |||||||||||
営業利益 | |||||||||||
営業外収益 |
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| 受取利息 | ||||||||||
| 受取配当金 | ||||||||||
| 受取手数料 | ||||||||||
| 投資有価証券売却益 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外収益合計 | ||||||||||
営業外費用 |
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| 支払利息 | ||||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | ||||||||||
| 関係会社整理損失引当金繰入額 | ||||||||||
| 投資有価証券評価損 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外費用合計 | ||||||||||
経常利益 | |||||||||||
特別損失 |
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| 関係会社出資金評価損 | ||||||||||
| 特別損失合計 | ||||||||||
税引前当期純利益 | |||||||||||
法人税、住民税及び事業税 | |||||||||||
法人税等調整額 | |||||||||||
法人税等合計 | |||||||||||
当期純利益 | |||||||||||
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| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||
区分 | 注記 | 金額(千円) | 構成比 | 金額(千円) | 構成比 | ||
Ⅰ 労務費 |
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1 給与及び賞与 |
| 6,261,123 |
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| 6,628,438 |
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2 退職給付費用 |
| 389,881 |
|
| 317,767 |
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|
3 その他 |
| 852,366 | 7,503,371 | 47.2 | 998,891 | 7,945,096 | 48.0 |
Ⅱ 外注費 |
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| 7,622,278 | 47.9 |
| 7,897,659 | 47.7 |
Ⅲ 経費 |
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|
1 旅費及び交通費 |
| 322,826 |
|
| 288,917 |
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2 事務用消耗品費 |
| 13,321 |
|
| 15,002 |
|
|
3 賃借料 |
| 249,050 |
|
| 239,253 |
|
|
4 その他 |
| 186,561 | 771,759 | 4.9 | 176,299 | 719,471 | 4.3 |
当期総製造費用 |
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| 15,897,410 | 100.0 |
| 16,562,228 | 100.0 |
仕掛品期首たな卸高 |
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| 546,913 |
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| 264,784 |
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計 |
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| 16,444,323 |
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| 16,827,013 |
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仕掛品期末たな卸高 |
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| 264,784 |
|
| 223,062 |
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当期製品製造原価 |
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| 16,179,538 |
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| 16,603,950 |
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売上原価 |
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| 16,179,538 |
|
| 16,603,950 |
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(注) 当社の原価計算の方法は、プロジェクト別個別原価計算によっております。