②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

売上高

※1 22,094,866

※1 23,007,725

売上原価

※1 17,918,972

※1 18,431,256

売上総利益

4,175,894

4,576,468

販売費及び一般管理費

※2 2,599,043

※2 2,820,530

営業利益

1,576,850

1,755,937

営業外収益

 

 

 

受取利息

360

367

 

受取配当金

26,249

35,507

 

受取手数料

2,734

2,605

 

関係会社整理損失引当金戻入額

10,383

 

関係会社清算益

7,951

 

投資事業組合運用益

17,492

 

その他

5,611

8,082

 

営業外収益合計

53,289

64,056

営業外費用

 

 

 

支払利息

3,155

3,143

 

投資有価証券評価損

4,712

 

投資事業組合運用損

1,293

 

その他

5,112

930

 

営業外費用合計

9,561

8,787

経常利益

1,620,579

1,811,206

税引前当期純利益

1,620,579

1,811,206

法人税、住民税及び事業税

573,864

653,236

法人税等調整額

77,737

29,803

法人税等合計

496,127

623,432

当期純利益

1,124,451

1,187,774

 

 

【売上原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ 労務費

 

 

 

 

 

 

 

1 給与及び賞与

 

6,961,546

 

 

7,290,542

 

 

2 退職給付費用

 

312,486

 

 

269,780

 

 

3 その他

 

1,059,876

8,333,909

46.7

1,214,352

8,774,675

47.5

Ⅱ 外注費

 

 

8,795,732

49.3

 

8,984,899

48.6

Ⅲ 経費

 

 

 

 

 

 

 

1 旅費及び交通費

 

294,197

 

 

303,967

 

 

2 事務用消耗品費

 

18,964

 

 

16,865

 

 

3 賃借料

 

226,945

 

 

237,424

 

 

4 その他

 

171,535

711,642

4.0

169,972

728,230

3.9

当期総製造費用

 

 

17,841,284

100.0

 

18,487,805

100.0

仕掛品期首たな卸高

 

 

223,062

 

 

145,374

 

 

 

18,064,346

 

 

18,633,179

 

仕掛品期末たな卸高

 

 

145,374

 

 

201,922

 

当期製品製造原価

 

 

17,918,972

 

 

18,431,256

 

売上原価

 

 

17,918,972

 

 

18,431,256

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注) 当社の原価計算の方法は、プロジェクト別個別原価計算によっております。