2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:千円)
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前事業年度 (2024年8月31日)
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当事業年度 (2025年8月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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1,013,767
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1,094,635
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売掛金及び契約資産
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1,717,522
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2,441,584
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仕掛品
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47,676
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3,725
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前払費用
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76,392
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90,910
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未収法人税等
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79,765
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―
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その他
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53,023
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2,801
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流動資産合計
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2,988,146
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3,633,657
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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443,249
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376,110
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構築物
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1,449
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1,099
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車両運搬具
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22,578
|
15,059
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船舶
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0
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0
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工具、器具及び備品
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24,568
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17,435
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土地
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709,565
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947,406
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建設仮勘定
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―
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31,600
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有形固定資産合計
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1,201,411
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1,388,712
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無形固定資産
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ソフトウエア
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78,631
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64,812
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ソフトウエア仮勘定
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2,040
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―
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電話加入権
|
2,065
|
2,065
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無形固定資産合計
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82,737
|
66,877
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投資その他の資産
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投資有価証券
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609,911
|
635,806
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関係会社株式
|
72,954
|
72,954
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|
出資金
|
80
|
80
|
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関係会社出資金
|
67,656
|
67,656
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関係会社長期貸付金
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253,979
|
―
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長期前払費用
|
2,998
|
5,238
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前払年金費用
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53,615
|
55,339
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繰延税金資産
|
354,253
|
324,569
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投資不動産
|
829,677
|
544,765
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保険積立金
|
349,317
|
349,791
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|
|
その他
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58,633
|
51,643
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貸倒引当金
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△253,979
|
―
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|
投資その他の資産合計
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2,399,099
|
2,107,845
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|
固定資産合計
|
3,683,248
|
3,563,435
|
|
資産合計
|
6,671,394
|
7,197,093
|
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(単位:千円)
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前事業年度 (2024年8月31日)
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当事業年度 (2025年8月31日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
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199,446
|
198,079
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未払金
|
114,372
|
183,084
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未払費用
|
143,375
|
165,485
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未払法人税等
|
―
|
108,960
|
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前受金
|
14,818
|
1,089
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預り金
|
41,949
|
45,939
|
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|
賞与引当金
|
73,138
|
230,480
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受注損失引当金
|
5,890
|
―
|
|
|
その他
|
7,282
|
310,402
|
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流動負債合計
|
600,274
|
1,243,521
|
|
固定負債
|
|
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|
役員退職慰労引当金
|
333,488
|
348,138
|
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|
関係会社整理損失引当金
|
100,965
|
―
|
|
|
その他
|
30,834
|
―
|
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|
固定負債合計
|
465,287
|
348,138
|
|
負債合計
|
1,065,562
|
1,591,659
|
純資産の部
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株主資本
|
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資本金
|
967,000
|
967,000
|
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|
資本剰余金
|
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資本準備金
|
1,313,184
|
1,313,184
|
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|
その他資本剰余金
|
98
|
98
|
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|
資本剰余金合計
|
1,313,282
|
1,313,282
|
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利益剰余金
|
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利益準備金
|
72,694
|
72,694
|
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|
その他利益剰余金
|
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|
別途積立金
|
3,000,000
|
3,000,000
|
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繰越利益剰余金
|
370,112
|
361,968
|
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利益剰余金合計
|
3,442,807
|
3,434,663
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自己株式
|
△173,466
|
△173,522
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株主資本合計
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5,549,624
|
5,541,423
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
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56,208
|
64,009
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評価・換算差額等合計
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56,208
|
64,009
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純資産合計
|
5,605,832
|
5,605,433
|
負債純資産合計
|
6,671,394
|
7,197,093
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