②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

売上高

※1 87,452

※1 89,129

売上原価

※1 59,363

※1 60,338

売上総利益

28,088

28,790

販売費及び一般管理費

※1,※2 22,622

※1,※2 23,374

営業利益

5,466

5,416

営業外収益

 

 

 

受取利息

15

2

 

受取配当金

622

765

 

不動産賃貸料

393

407

 

その他

357

395

 

営業外収益合計

※1 1,388

※1 1,570

営業外費用

 

 

 

支払利息

58

55

 

不動産賃貸原価

252

233

 

その他

7

20

 

営業外費用合計

※1 319

※1 309

経常利益

6,535

6,676

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

0

3

 

投資有価証券売却益

2

 

受取保険金

31

 

特別利益合計

34

3

特別損失

 

 

 

固定資産除却損

58

41

 

投資有価証券評価損

9

 

弔慰金

150

 

その他

0

3

 

特別損失合計

217

44

税引前当期純利益

6,353

6,635

法人税、住民税及び事業税

1,696

1,908

法人税等調整額

42

5

法人税等合計

1,738

1,914

当期純利益

4,614

4,721

 

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日)

区分

注記
番号

金額(百万円)

構成比
(%)

金額(百万円)

構成比
(%)

Ⅰ 材料費

 

26,896

44.9

26,916

44.2

Ⅱ 労務費

 

10,710

17.9

11,012

18.1

Ⅲ 経費

※2

22,266

37.2

22,957

37.7

  当期総製造費用

 

59,873

100.0

60,885

100.0

  期首仕掛品たな卸高

 

420

 

439

 

    合  計

 

60,294

 

61,325

 

  期末仕掛品たな卸高

 

439

 

494

 

  当期製品製造原価

 

59,854

 

60,831

 

 

 

(脚注)

 

前事業年度

(自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日)

 1 原価計算の方法
    組別総合原価計算を採用しております。
 

 1 原価計算の方法
    組別総合原価計算を採用しております。
 

※2 経費のうち主な内訳

検査外注費

12,319百万円

業務委託費

1,550

機器修繕費

1,425

 

 

 

※2 経費のうち主な内訳

検査外注費

12,824百万円

業務委託費

1,653

機器修繕費

1,466