第4【経理の状況】

1.四半期連結財務諸表の作成方法について

 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

 

2.監査証明について

 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(平成27年7月1日から平成27年9月30日まで)及び第3四半期連結累計期間(平成27年1月1日から平成27年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

 

1【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(平成26年12月31日)

当第3四半期連結会計期間

(平成27年9月30日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

1,035,312

1,409,064

受取手形及び売掛金

158,114

195,346

有価証券

50,000

商品及び製品

24

原材料及び貯蔵品

263

451

繰延税金資産

33,947

29,531

その他

23,168

97,850

貸倒引当金

3,046

3,963

流動資産合計

1,247,759

1,778,305

固定資産

 

 

有形固定資産

62,069

60,168

無形固定資産

 

 

のれん

21,414

17,399

その他

15,378

35,689

無形固定資産合計

36,793

53,088

投資その他の資産

88,467

136,110

固定資産合計

187,330

249,367

繰延資産

 

 

社債発行費

2,424

繰延資産合計

2,424

資産合計

1,435,090

2,030,097

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形及び買掛金

59,838

74,496

短期借入金

172,000

522,000

1年内償還予定の社債

30,000

1年内返済予定の長期借入金

4,128

2,808

未払法人税等

25,951

8,472

その他

152,151

196,834

流動負債合計

414,068

834,612

固定負債

 

 

社債

170,000

長期借入金

8,382

4,206

退職給付に係る負債

1,539

資産除去債務

6,125

6,198

その他

681

固定負債合計

16,047

181,086

負債合計

430,116

1,015,699

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

514,068

514,068

資本剰余金

550,525

496,760

利益剰余金

9,354

61,035

自己株式

71,312

71,335

株主資本合計

983,925

1,000,528

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

6,891

為替換算調整勘定

11,987

11,431

その他の包括利益累計額合計

11,987

4,540

少数株主持分

9,060

9,329

純資産合計

1,004,973

1,014,398

負債純資産合計

1,435,090

2,030,097

 

(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】
【第3四半期連結累計期間】

 

 

(単位:千円)

 

前第3四半期連結累計期間

(自 平成26年1月1日

 至 平成26年9月30日)

当第3四半期連結累計期間

(自 平成27年1月1日

 至 平成27年9月30日)

売上高

1,330,089

1,520,954

売上原価

516,737

623,324

売上総利益

813,351

897,629

販売費及び一般管理費

772,523

829,965

営業利益

40,827

67,664

営業外収益

 

 

受取利息

411

292

受取配当金

254

354

投資有価証券売却益

7,905

7,821

受取手数料

4,119

7,202

助成金収入

8,882

13,911

受取遅延損害額

4,800

その他

1,228

2,184

営業外収益合計

27,601

31,767

営業外費用

 

 

支払利息

1,362

1,087

為替差損

363

支払手数料

2,153

その他

149

341

営業外費用合計

1,511

3,946

経常利益

66,917

95,484

特別利益

 

 

投資有価証券売却益

3,166

特別利益合計

3,166

特別損失

 

 

固定資産売却損

72

固定資産除却損

1,314

79

特別損失合計

1,386

79

税金等調整前四半期純利益

68,697

95,405

法人税、住民税及び事業税

13,536

16,937

法人税等調整額

37,312

7,809

法人税等合計

50,849

24,746

少数株主損益調整前四半期純利益

17,848

70,658

少数株主利益

839

268

四半期純利益

17,008

70,390

 

【四半期連結包括利益計算書】
【第3四半期連結累計期間】

 

 

(単位:千円)

 

前第3四半期連結累計期間

(自 平成26年1月1日

 至 平成26年9月30日)

当第3四半期連結累計期間

(自 平成27年1月1日

 至 平成27年9月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益

17,848

70,658

その他の包括利益

 

 

その他有価証券評価差額金

1,934

6,891

為替換算調整勘定

657

555

その他の包括利益合計

1,277

7,446

四半期包括利益

16,571

63,212

(内訳)

 

 

親会社株主に係る四半期包括利益

15,731

62,943

少数株主に係る四半期包括利益

839

268

 

【注記事項】

(追加情報)

(法定実効税率の変更)

「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後開始する連結会計年度から法人税率等が変更されることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年1月1日から開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については35.6%から33.1%に、また、平成29年1月1日から開始する連結会計年度以後に解消が見込まれる一時差異については32.3%に変更されております。

この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は1,395千円減少し、法人税等調整額は1,395千円増加しております。

 

(四半期連結貸借対照表関係)

※ 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

 

前連結会計年度

(平成26年12月31日)

当第3四半期連結会計期間

(平成27年9月30日)

投資その他の資産

3,529千円

2,438千円

 

(四半期連結損益計算書関係)

※ 受取遅延損害額は、ソフトウエアの開発遅延に伴い収受した無償による役務提供の評価額であります。

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

 当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

 

前第3四半期連結累計期間

(自  平成26年1月1日

至  平成26年9月30日)

当第3四半期連結累計期間

(自  平成27年1月1日

至  平成27年9月30日)

減価償却費

11,978千円

10,728千円

のれんの償却額

4,015

4,015

 

(株主資本等関係)

Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自平成26年1月1日 至平成26年9月30日)

配当金支払額

該当事項はありません。

 

Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自平成27年1月1日 至平成27年9月30日)

配当金支払額

 

決議

 

株式の種類

配当金の総額
(千円)

1株当たり
配当額
(円)

基準日

効力発生日

配当の原資

平成27年3月2日

取 締 役 会

普通株式

53,764

5

平成26年12月31日

平成27年3月31日

資本剰余金

 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 平成26年1月1日  至 平成26年9月30日)

 1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

報告セグメント

その他

(注)1

合計

調整額

(注)2

四半期連結損益計算書計上額

(注)3

 

情報サービス事業

人材派遣事業

売上高

 

 

 

 

 

 

 

外部顧客への売上高

1,174,767

155,321

1,330,089

1,330,089

1,330,089

セグメント間の内部売上高又は振替高

1,264

1,264

1,264

1,264

1,176,031

155,321

1,331,353

1,331,353

1,264

1,330,089

セグメント利益又は損失(△)

238,941

8,207

247,149

419

246,729

205,902

40,827

(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、海外代理店業務に関わる事業等であります。

   2.セグメント利益又は損失の調整額△205,902千円には、セグメント間取引消去8,567千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△214,469千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門等に係る費用であります。

   3.セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

  該当事項はありません。

 

Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 平成27年1月1日  至 平成27年9月30日)

 1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

報告セグメント

その他

(注)1

合計

調整額

(注)2

四半期連結損益計算書計上額

(注)3

 

情報サービス事業

人材派遣事業

売上高

 

 

 

 

 

 

 

外部顧客への売上高

1,344,273

176,681

1,520,954

1,520,954

1,520,954

セグメント間の内部売上高又は振替高

1,230

1,230

1,230

1,230

1,345,503

176,681

1,522,184

1,522,184

1,230

1,520,954

セグメント利益又は損失(△)

244,571

7,974

252,546

252,546

184,881

67,664

(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであります。

   2.セグメント利益又は損失の調整額△184,881千円には、セグメント間取引消去9,610千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△194,492千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門等に係る費用であります。

   3.セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

  該当事項はありません。

 

(1株当たり情報)

 1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

前第3四半期連結累計期間

(自 平成26年1月1日

至 平成26年9月30日)

当第3四半期連結累計期間

(自 平成27年1月1日

至 平成27年9月30日)

1株当たり四半期純利益金額

1円58銭

6円55銭

(算定上の基礎)

 

 

四半期純利益金額(千円)

17,008

70,390

普通株主に帰属しない金額(千円)

普通株式に係る四半期純利益金額(千円)

17,008

70,390

普通株式の期中平均株式数(千株)

10,753

10,752

(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

(重要な後発事象)

 該当事項はありません。

 

2【その他】

 該当事項はありません。