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| (単位:百万円) |
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| 前事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) |
売上高 | |||||||||||
売上原価 | |||||||||||
売上総利益 | |||||||||||
販売費及び一般管理費 |
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| 給料手当及び賞与 | ||||||||||
| 役員報酬 | ||||||||||
| 福利厚生費 | ||||||||||
| 賃借料 | ||||||||||
| 運送費及び保管費 | ||||||||||
| 賞与引当金繰入額 | ||||||||||
| 退職給付費用 | ||||||||||
| 役員退職慰労引当金繰入額 | ||||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | ||||||||||
| 減価償却費 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
販売費及び一般管理費合計 | |||||||||||
営業利益 | |||||||||||
営業外収益 |
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| 受取利息 | ||||||||||
| 受取配当金 | ||||||||||
| 受取家賃 | ||||||||||
| リサイクル収入 | ||||||||||
| 貸倒引当金戻入額 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外収益合計 | ||||||||||
営業外費用 |
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| 支払利息 | ||||||||||
| 為替差損 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外費用合計 | ||||||||||
経常利益 | |||||||||||
特別利益 |
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| 固定資産売却益 | ||||||||||
| 関係会社清算益 | ||||||||||
| 投資有価証券売却益 | ||||||||||
| 受取補償金 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 特別利益合計 | ||||||||||
特別損失 |
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| 固定資産売却損 | ||||||||||
| 固定資産除却損 | ||||||||||
| 投資有価証券評価損 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 特別損失合計 | ||||||||||
税引前当期純利益 | |||||||||||
法人税、住民税及び事業税 | |||||||||||
法人税等調整額 | |||||||||||
法人税等合計 | |||||||||||
当期純利益 | |||||||||||
(イ) システムインテグレーション売上原価明細書
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| 前事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | ||||
区分 | 注記 | 金額(百万円) | 構成比 | 金額(百万円) | 構成比 | ||
Ⅰ 期首商品たな卸高 |
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| 12,006 |
|
| 10,568 |
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Ⅱ 当期商品仕入高 |
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| 230,424 |
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| 222,006 |
|
Ⅲ 受託ソフト原価 |
|
|
|
|
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|
1.外注加工費 |
| 13,567 |
| 56.3 | 13,423 |
| 56.7 |
2.労務費 | ※2 | 8,694 |
| 36.0 | 8,415 |
| 35.6 |
3.経費 | ※3 | 1,852 |
| 7.7 | 1,825 |
| 7.7 |
当期総製造費用 |
| 24,114 |
| 100.0 | 23,664 |
| 100.0 |
期首仕掛品たな卸高 |
| 845 |
|
| 887 |
|
|
計 |
| 24,960 |
|
| 24,551 |
|
|
期末仕掛品たな卸高 |
| 887 | 24,072 |
| 635 | 23,916 |
|
合計 |
|
| 266,503 |
|
| 256,492 |
|
Ⅳ 期末商品たな卸高 |
|
| 10,568 |
|
| 11,595 |
|
システムインテグレーション売上原価 |
|
| 255,935 |
|
| 244,896 |
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労務費・経費につきましては、予定原価を適用し、原価差額については期末において調整計算を行っております。
(脚注)
前事業年度 | 当事業年度 | ||||||||||||||||
1.原価計算の方法は、個別原価計算によっております。 | 1. 同左 | ||||||||||||||||
※2.労務費の主な内訳は、次のとおりであります。
| ※2.労務費の主な内訳は、次のとおりであります。
| ||||||||||||||||
※3.経費の主な内訳は、次のとおりであります。
| ※3.経費の主な内訳は、次のとおりであります。
|
(ロ) サービス&サポート売上原価明細書
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| 前事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | ||||
区分 | 注記 | 金額(百万円) | 構成比 | 金額(百万円) | 構成比 | ||
Ⅰ 期首商品たな卸高 |
|
| 5,844 |
|
| 6,013 |
|
Ⅱ 当期商品仕入高 |
|
| 105,238 |
|
| 112,472 |
|
Ⅲ 保守等原価 |
|
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|
|
|
|
|
1.保守部品費 | ※1 | 5,514 |
| 7.2 | 5,335 |
| 6.7 |
2.支払手数料 |
| 12,178 |
| 15.9 | 12,367 |
| 15.6 |
3.外注加工費 |
| 39,935 |
| 52.1 | 41,784 |
| 52.8 |
4.労務費 | ※2 | 12,515 |
| 16.3 | 12,939 |
| 16.4 |
5.経費 | ※3 | 6,498 |
| 8.5 | 6,702 |
| 8.5 |
当期総製造費用 |
| 76,642 | 76,642 | 100.0 | 79,130 | 79,130 | 100.0 |
合計 |
|
| 187,725 |
|
| 197,615 |
|
Ⅳ 期末商品たな卸高 |
|
| 6,013 |
|
| 6,303 |
|
サービス& |
|
| 181,712 |
|
| 191,311 |
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(脚注)
前事業年度 | 当事業年度 | ||||||||||||||||
※1.保守部品費にはホテルの食材費525百万円を含めております。 | ※1.保守部品費にはホテルの食材費540百万円を含めております。 | ||||||||||||||||
※2.労務費の主な内訳は、次のとおりであります。
| ※2.労務費の主な内訳は、次のとおりであります。
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※3.経費の主な内訳は、次のとおりであります。
| ※3.経費の主な内訳は、次のとおりであります。
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