② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成26年1月1日

 至 平成26年12月31日)

当事業年度

(自 平成27年1月1日

 至 平成27年12月31日)

売上高

558,450

559,576

売上原価

437,647

436,208

売上総利益

120,802

123,368

販売費及び一般管理費

 

 

 

給料手当及び賞与

36,669

36,541

 

役員報酬

377

376

 

福利厚生費

5,700

5,872

 

賃借料

5,549

5,565

 

運送費及び保管費

15,297

16,561

 

賞与引当金繰入額

1,876

1,916

 

退職給付費用

1,762

1,481

 

役員退職慰労引当金繰入額

44

44

 

貸倒引当金繰入額

22

77

 

減価償却費

3,423

3,896

 

その他

16,882

17,356

販売費及び一般管理費合計

87,606

89,691

営業利益

33,196

33,677

営業外収益

 

 

 

受取利息

42

41

 

受取配当金

356

466

 

受取家賃

244

239

 

リサイクル収入

212

122

 

貸倒引当金戻入額

148

100

 

その他

190

213

 

営業外収益合計

1,196

1,183

営業外費用

 

 

 

支払利息

69

67

 

為替差損

28

-

 

その他

0

2

 

営業外費用合計

99

70

経常利益

34,293

34,790

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

56

-

 

関係会社清算益

223

-

 

投資有価証券売却益

29

130

 

受取補償金

52

34

 

その他

-

3

 

特別利益合計

363

168

特別損失

 

 

 

固定資産売却損

400

-

 

固定資産除却損

114

82

 

投資有価証券評価損

77

-

 

その他

7

2

 

特別損失合計

599

85

税引前当期純利益

34,057

34,873

法人税、住民税及び事業税

12,426

12,626

法人税等調整額

233

606

法人税等合計

12,659

13,233

当期純利益

21,397

21,640

 

 

 

【売上原価明細書】

(イ) システムインテグレーション売上原価明細書

 

 

 

前事業年度

(自  平成26年1月1日

至  平成26年12月31日)

当事業年度

(自  平成27年1月1日

至  平成27年12月31日)

区分

注記
番号

金額(百万円)

構成比
(%)

金額(百万円)

構成比
(%)

Ⅰ  期首商品たな卸高

 

 

12,006

 

 

10,568

 

Ⅱ  当期商品仕入高

 

 

230,424

 

 

222,006

 

Ⅲ  受託ソフト原価

 

 

 

 

 

 

 

1.外注加工費

 

13,567

 

56.3

13,423

 

56.7

2.労務費

※2

8,694

 

36.0

8,415

 

35.6

3.経費

※3

1,852

 

7.7

1,825

 

7.7

当期総製造費用

 

24,114

 

100.0

23,664

 

100.0

期首仕掛品たな卸高

 

845

 

 

887

 

 

 

24,960

 

 

24,551

 

 

期末仕掛品たな卸高

 

887

24,072

 

635

23,916

 

合計

 

 

266,503

 

 

256,492

 

Ⅳ  期末商品たな卸高

 

 

10,568

 

 

11,595

 

システムインテグレーション売上原価

 

 

255,935

 

 

244,896

 

 

労務費・経費につきましては、予定原価を適用し、原価差額については期末において調整計算を行っております。

 

(脚注)

 

前事業年度

当事業年度

  1.原価計算の方法は、個別原価計算によっております。

  1.                 同左

※2.労務費の主な内訳は、次のとおりであります。

給料手当及び賞与

7,102百万円

福利厚生費

967

賞与引当金繰入額

344

退職給付費用

281

 

※2.労務費の主な内訳は、次のとおりであります。

給料手当及び賞与

6,846百万円

福利厚生費

945

賞与引当金繰入額

339

退職給付費用

284

 

※3.経費の主な内訳は、次のとおりであります。

業務委託費

547百万円

修繕維持費

346

賃借料

311

 

※3.経費の主な内訳は、次のとおりであります。

業務委託費

509百万円

修繕維持費

387

賃借料

317

 

 

 

 

(ロ) サービス&サポート売上原価明細書

 

 

 

前事業年度

(自  平成26年1月1日

至  平成26年12月31日)

当事業年度

(自  平成27年1月1日

至  平成27年12月31日)

区分

注記
番号

金額(百万円)

構成比
(%)

金額(百万円)

構成比
(%)

Ⅰ  期首商品たな卸高

 

 

5,844

 

 

6,013

 

Ⅱ  当期商品仕入高

 

 

105,238

 

 

112,472

 

Ⅲ  保守等原価

 

 

 

 

 

 

 

1.保守部品費

※1

5,514

 

7.2

5,335

 

6.7

2.支払手数料

 

12,178

 

15.9

12,367

 

15.6

3.外注加工費

 

39,935

 

52.1

41,784

 

52.8

4.労務費

※2

12,515

 

16.3

12,939

 

16.4

5.経費

※3

6,498

 

8.5

6,702

 

8.5

当期総製造費用

 

76,642

76,642

100.0

79,130

79,130

100.0

合計

 

 

187,725

 

 

197,615

 

Ⅳ  期末商品たな卸高

 

 

6,013

 

 

6,303

 

サービス&
サポート売上原価

 

 

181,712

 

 

191,311

 

 

 

(脚注)

 

前事業年度

当事業年度

※1.保守部品費にはホテルの食材費525百万円を含めております。

※1.保守部品費にはホテルの食材費540百万円を含めております。

※2.労務費の主な内訳は、次のとおりであります。

給料手当及び賞与

10,223百万円

福利厚生費

1,391

賞与引当金繰入額

495

退職給付費用

404

 

※2.労務費の主な内訳は、次のとおりであります。

給料手当及び賞与

10,526百万円

福利厚生費

1,453

賞与引当金繰入額

522

退職給付費用

436

 

※3.経費の主な内訳は、次のとおりであります。

業務委託費

1,919百万円

修繕維持費

1,214

賃借料

1,094

 

※3.経費の主な内訳は、次のとおりであります。

業務委託費

1,872百万円

修繕維持費

1,422

賃借料

1,164