② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2017年1月1日

 至 2017年12月31日)

当事業年度

(自 2018年1月1日

 至 2018年12月31日)

売上高

624,694

684,912

売上原価

487,733

540,650

売上総利益

136,961

144,261

販売費及び一般管理費

 

 

 

給料手当及び賞与

38,305

38,700

 

役員報酬

395

410

 

福利厚生費

6,224

6,380

 

賃借料

5,888

6,114

 

運送費及び保管費

18,798

20,571

 

賞与引当金繰入額

2,042

2,160

 

退職給付費用

1,884

2,063

 

役員退職慰労引当金繰入額

40

41

 

貸倒引当金繰入額

73

73

 

減価償却費

4,706

5,062

 

その他

18,824

20,147

 

販売費及び一般管理費合計

97,184

101,726

営業利益

39,776

42,535

営業外収益

 

 

 

受取利息

24

14

 

受取配当金

851

1,118

 

受取家賃

217

234

 

リサイクル収入

145

175

 

その他

219

246

 

営業外収益合計

1,458

1,790

営業外費用

 

 

 

支払利息

63

64

 

その他

8

6

 

営業外費用合計

72

70

経常利益

41,162

44,254

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

42

86

 

その他

70

10

 

特別利益合計

113

96

特別損失

 

 

 

固定資産除却損

33

48

 

減損損失

234

227

 

その他

6

2

 

特別損失合計

274

278

税引前当期純利益

41,001

44,072

法人税、住民税及び事業税

12,438

13,911

法人税等調整額

335

525

法人税等合計

12,102

13,386

当期純利益

28,899

30,686

 

 

【売上原価明細書】

(イ) システムインテグレーション売上原価明細書

 

 

 

前事業年度

(自  2017年1月1日

至  2017年12月31日)

当事業年度

(自  2018年1月1日

至  2018年12月31日)

区分

注記
番号

金額(百万円)

構成比
(%)

金額(百万円)

構成比
(%)

Ⅰ  期首商品たな卸高

 

 

14,729

 

 

15,587

 

Ⅱ  当期商品仕入高

 

 

252,113

 

 

290,247

 

Ⅲ  受託ソフト原価

 

 

 

 

 

 

 

1.外注加工費

 

14,234

 

56.1

15,536

 

56.8

2.労務費

※2

9,137

 

36.0

9,654

 

35.3

3.経費

※3

2,004

 

7.9

2,173

 

7.9

当期総製造費用

 

25,376

 

100.0

27,364

 

100.0

期首仕掛品たな卸高

 

550

 

 

654

 

 

 

25,926

 

 

28,018

 

 

期末仕掛品たな卸高

 

654

25,271

 

837

27,181

 

合計

 

 

292,115

 

 

333,017

 

Ⅳ  期末商品たな卸高

 

 

15,587

 

 

15,397

 

システムインテグレーション売上原価

 

 

276,527

 

 

317,619

 

 

労務費・経費につきましては、予定原価を適用し、原価差額については期末において調整計算を行っております。

 

(脚注)

 

前事業年度

当事業年度

  1.原価計算の方法は、個別原価計算によっております。

  1.                 同左

※2.労務費の主な内訳は、次のとおりであります。

給料手当及び賞与

7,354百万円

福利厚生費

1,040

賞与引当金繰入額

373

退職給付費用

368

 

※2.労務費の主な内訳は、次のとおりであります。

給料手当及び賞与

7,729百万円

福利厚生費

1,083

賞与引当金繰入額

410

退職給付費用

430

 

※3.経費の主な内訳は、次のとおりであります。

業務委託費

576百万円

修繕維持費

472

賃借料

331

 

※3.経費の主な内訳は、次のとおりであります。

業務委託費

618百万円

修繕維持費

567

賃借料

355

 

 

 

 

(ロ) サービス&サポート売上原価明細書

 

 

 

前事業年度

(自  2017年1月1日

至  2017年12月31日)

当事業年度

(自  2018年1月1日

至  2018年12月31日)

区分

注記
番号

金額(百万円)

構成比
(%)

金額(百万円)

構成比
(%)

Ⅰ  期首商品たな卸高

 

 

6,427

 

 

6,736

 

Ⅱ  当期商品仕入高

 

 

122,630

 

 

129,003

 

Ⅲ  保守等原価

 

 

 

 

 

 

 

1.保守部品費

※1

5,245

 

5.9

5,156

 

5.5

2.支払手数料

 

13,267

 

14.9

13,664

 

14.5

3.外注加工費

 

50,919

 

57.3

56,195

 

59.5

4.労務費

※2

12,710

 

14.3

12,574

 

13.3

5.経費

※3

6,741

 

7.6

6,841

 

7.2

当期総製造費用

 

88,884

88,884

100.0

94,430

94,430

100.0

合計

 

 

217,942

 

 

230,171

 

Ⅳ  期末商品たな卸高

 

 

6,736

 

 

7,139

 

サービス&
サポート売上原価

 

 

211,205

 

 

223,031

 

 

 

(脚注)

 

前事業年度

当事業年度

※1.保守部品費にはホテルの食材費511百万円を含めております。

※1.保守部品費にはホテルの食材費507百万円を含めております。

※2.労務費の主な内訳は、次のとおりであります。

給料手当及び賞与

10,231百万円

福利厚生費

1,446

賞与引当金繰入額

520

退職給付費用

512

 

※2.労務費の主な内訳は、次のとおりであります。

給料手当及び賞与

10,067百万円

福利厚生費

1,410

賞与引当金繰入額

535

退職給付費用

560

 

※3.経費の主な内訳は、次のとおりであります。

業務委託費

1,939百万円

修繕維持費

1,587

賃借料

1,116

 

※3.経費の主な内訳は、次のとおりであります。

業務委託費

1,947百万円

修繕維持費

1,787

賃借料

1,119