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| (単位:千円) |
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| 前事業年度 (自 平成26年6月1日 至 平成27年5月31日) | 当事業年度 (自 平成27年6月1日 至 平成28年5月31日) |
売上高 | |||||||||||
売上原価 | |||||||||||
売上総利益 | |||||||||||
販売費及び一般管理費 | |||||||||||
営業利益 | |||||||||||
営業外収益 |
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| 受取利息 | ||||||||||
| 受取配当金 | ||||||||||
| 保険配当金 | ||||||||||
| 補助金収入 | ||||||||||
| 為替差益 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外収益合計 | ||||||||||
営業外費用 |
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| 支払利息 | ||||||||||
| 為替差損 | ||||||||||
| コミットメントライン関連費用 | ||||||||||
| 固定資産除却損 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外費用合計 | ||||||||||
経常利益 | |||||||||||
特別利益 |
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| 関係会社清算益 | ||||||||||
| 特別利益合計 | ||||||||||
特別損失 |
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| 関係会社整理損失引当金繰入額 | ||||||||||
| 関係会社投資等評価損 | ||||||||||
| 関係会社整理損 | ||||||||||
| 製品保証費用 | ||||||||||
| 特別損失合計 | ||||||||||
税引前当期純利益 | |||||||||||
法人税、住民税及び事業税 | |||||||||||
法人税等調整額 | △ | ||||||||||
法人税等合計 | |||||||||||
当期純利益 | |||||||||||
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| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
区分 | 注記 | 金額(千円) | 構成比 | 金額(千円) | 構成比 |
Ⅰ 材料費 |
| 283,028 | 3.5 | 154,138 | 1.8 |
Ⅱ 労務費 |
| 3,478,356 | 42.5 | 3,866,876 | 44.3 |
Ⅲ 経費 | ※1 | 4,426,132 | 54.1 | 4,715,297 | 54.0 |
当期総製造費用 |
| 8,187,518 | 100.0 | 8,736,312 | 100.0 |
期首仕掛品たな卸高 |
| 21,675 |
| 46,495 |
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合計 |
| 8,209,193 |
| 8,782,808 |
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期末仕掛品たな卸高 |
| 46,495 |
| 48,695 |
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他勘定振替高 | ※2 | 121,970 |
| 266,674 |
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当期売上原価 |
| 8,040,726 |
| 8,467,438 |
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(注)1 ※1 経費の主な内訳は、次のとおりであります。
| (前事業年度) |
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| (当事業年度) |
関係会社業務委託費 | 1,115,215千円 |
| 関係会社業務委託費 | 1,049,368千円 |
外注加工費 | 653,619千円 |
| 外注加工費 | 852,971千円 |
通信費 | 952,391千円 |
| 通信費 | 971,451千円 |
減価償却費 | 544,230千円 |
| 減価償却費 | 630,207千円 |
地代家賃 | 291,806千円 |
| 地代家賃 | 334,816千円 |
受注損失引当金繰入額 | 12,826千円 |
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※2 他勘定振替高の内容は次のとおりであります。
| (前事業年度) |
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| (当事業年度) |
ソフトウエア仮勘定 | 121,970千円 |
| ソフトウエア仮勘定 | 246,674千円 |
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| 製品保証費用 | 20,000千円 |
2 原価計算の方法
当社の原価計算は、個別原価計算を採用しております。