②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成27年6月1日

 至 平成28年5月31日)

当事業年度

(自 平成28年6月1日

 至 平成29年5月31日)

売上高

※2 14,230,191

※2 14,303,343

売上原価

※2 8,467,438

※2 8,680,676

売上総利益

5,762,752

5,622,667

販売費及び一般管理費

※12 2,414,087

※12 2,686,526

営業利益

3,348,665

2,936,141

営業外収益

 

 

 

受取利息

※2 964

※2 1,211

 

受取配当金

1,146

852

 

保険配当金

7,994

18,273

 

補助金収入

15,612

15,099

 

その他

4,041

7,751

 

営業外収益合計

29,759

43,187

営業外費用

 

 

 

支払利息

※2 1,806

-

 

為替差損

137,717

-

 

コミットメントライン関連費用

14,686

14,686

 

固定資産除却損

6,031

112

 

その他

1,274

1,639

 

営業外費用合計

161,517

16,439

経常利益

3,216,907

2,962,889

特別損失

 

 

 

関係会社整理損失引当金繰入額

3,000

-

 

関係会社投資等評価損

※3 17,505

※3 22,000

 

関係会社整理損

-

3,134

 

製品保証費用

※4 20,000

-

 

特別損失合計

40,505

25,134

税引前当期純利益

3,176,401

2,937,755

法人税、住民税及び事業税

971,700

837,500

法人税等調整額

5,632

1,666

法人税等合計

966,067

835,833

当期純利益

2,210,334

2,101,921

 

 

【売上原価明細書】

 

 

 

前事業年度
(自 平成27年6月1日
 至 平成28年5月31日)

当事業年度
(自 平成28年6月1日
 至 平成29年5月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ 材料費

 

154,138

1.8

300,858

3.3

Ⅱ 労務費

 

3,866,876

44.3

4,034,793

43.8

Ⅲ 経費

※1

4,715,297

54.0

4,874,505

52.9

  当期総製造費用

 

8,736,312

100.0

9,210,156

100.0

  期首仕掛品たな卸高

 

46,495

 

48,695

 

   合計

 

8,782,808

 

9,258,852

 

  期末仕掛品たな卸高

 

48,695

 

172,612

 

  他勘定振替高

※2

266,674

 

405,563

 

  当期売上原価

 

8,467,438

 

8,680,676

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注)1 ※1 経費の主な内訳は、次のとおりであります。

 

 

(前事業年度)

 

 

(当事業年度)

関係会社業務委託費

1,049,368千円

 

関係会社業務委託費

968,502 千円

外注加工費

852,971千円

 

外注加工費

1,176,183 千円

通信費

971,451千円

 

通信費

944,763 千円

減価償却費

630,207千円

 

減価償却費

608,609 千円

地代家賃

334,816千円

 

地代家賃

345,315 千円

 

 

 

 

 

 

 

          ※2 他勘定振替高の内容は次のとおりであります。

 

(前事業年度)

 

 

(当事業年度)

ソフトウエア仮勘定

246,674千円

 

ソフトウエア仮勘定

405,563 千円

製品保証費用

20,000千円

 

 

 

 

 

      2  原価計算の方法

当社の原価計算は、個別原価計算を採用しております。