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(単位:千円) |
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前事業年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) |
当事業年度 (自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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当期製品製造原価 |
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商品売上原価 |
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売上原価合計 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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役員報酬 |
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給料及び手当 |
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賞与引当金繰入額 |
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福利厚生費 |
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支払手数料 |
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募集費 |
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減価償却費 |
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賃借料 |
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教育研修費 |
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外注費 |
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他勘定振替高 |
△ |
△ |
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その他 |
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販売費及び一般管理費合計 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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受取配当金 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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自己株式取得費用 |
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貸倒引当金繰入額 |
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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(単位:千円) |
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前事業年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) |
当事業年度 (自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日) |
|
特別利益 |
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投資有価証券売却益 |
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抱合せ株式消滅差益 |
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その他 |
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特別利益合計 |
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特別損失 |
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投資有価証券売却損 |
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出資金評価損 |
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関係会社整理損 |
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事務所移転費用 |
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その他 |
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|
特別損失合計 |
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税引前当期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
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△ |
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法人税等合計 |
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|
当期純利益 |
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a.製品製造原価明細書
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前事業年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) |
当事業年度 (自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日) |
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区分 |
注記 番号 |
金額(千円) |
構成比 (%) |
金額(千円) |
構成比 (%) |
|
Ⅰ 材料費 |
|
38,728 |
0.6 |
84,526 |
0.9 |
|
Ⅱ 労務費 |
|
3,479,992 |
49.7 |
4,704,693 |
52.1 |
|
Ⅲ 経費 |
※1 |
3,477,968 |
49.7 |
4,236,641 |
47.0 |
|
当期総製造費用 |
|
6,996,689 |
100.0 |
9,025,861 |
100.0 |
|
期首仕掛品たな卸高 |
|
216,099 |
|
43,065 |
|
|
合併による仕掛品受入高 |
|
- |
|
9,604 |
|
|
合計 |
|
7,212,788 |
|
9,078,531 |
|
|
期末仕掛品たな卸高 |
|
43,065 |
|
75,994 |
|
|
他勘定振替高 |
※2 |
71,421 |
|
83,216 |
|
|
受注損失引当金繰入額 |
|
7,268 |
|
3,904 |
|
|
受注損失引当金戻入額 |
|
2,374 |
|
13,188 |
|
|
当期製品製造原価 |
|
7,103,194 |
|
8,910,036 |
|
※1 経費の主な内訳は以下のとおりです。
|
項目 |
前事業年度(千円) |
当事業年度(千円) |
|
外注費 |
3,236,457 |
3,870,168 |
|
賃借料 |
99,186 |
143,646 |
※2 他勘定振替高の内訳は以下のとおりです。
|
項目 |
前事業年度(千円) |
当事業年度(千円) |
|
教育研修費 |
34,130 |
43,582 |
|
研究開発費 |
32,395 |
29,548 |
|
その他 |
4,895 |
10,086 |
|
計 |
71,421 |
83,216 |
※3 当社の原価計算は、実際原価による個別原価計算を採用しております。
b.商品売上原価明細書
|
|
|
前事業年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) |
当事業年度 (自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日) |
|
区分 |
注記 番号 |
金額(千円) |
金額(千円) |
|
期首商品たな卸高 |
|
- |
- |
|
合併による商品受入高 |
|
- |
422 |
|
当期商品仕入高 |
|
- |
8,039 |
|
合計 |
|
- |
8,461 |
|
期末商品たな卸高 |
|
- |
1,448 |
|
商品売上原価 |
|
- |
7,013 |