②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

当事業年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

売上高

※1 11,897,696

※1 12,193,271

売上原価

※1 8,613,385

※1 8,864,835

売上総利益

3,284,310

3,328,435

販売費及び一般管理費

※2 2,917,036

※2 2,838,352

営業利益

367,274

490,082

営業外収益

 

 

 

受取利息及び配当金

※1 384

※1 2,285

 

為替差益

365

 

その他

292

485

 

営業外収益合計

1,042

2,770

営業外費用

 

 

 

支払利息

5,770

4,583

 

為替差損

984

 

その他

1

33

 

営業外費用合計

5,771

5,602

経常利益

362,545

487,251

特別利益

 

 

 

出資金売却益

14,489

 

特別利益合計

14,489

特別損失

 

 

 

投資有価証券評価損

166

 

固定資産除却損

2,941

14

 

特別損失合計

2,941

180

税引前当期純利益

359,604

501,560

法人税、住民税及び事業税

137,543

212,105

法人税等調整額

25,158

5,565

法人税等合計

162,702

206,539

当期純利益

196,901

295,020

 

 

【売上原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自 平成26年4月1日

至 平成27年3月31日)

当事業年度

(自 平成27年4月1日

至 平成28年3月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ 労務費

 

2,479,752

25.0

2,539,638

25.3

Ⅱ 外注費

 

4,535,075

45.8

4,371,438

43.6

Ⅲ 経費

※1

2,887,819

29.2

3,120,922

31.1

  当期総費用

 

9,902,646

100.0

10,031,999

100.0

  期首仕掛品たな卸高

 

375,169

 

309,179

 

  原価差額調整額

 

△173,043

 

△37,274

 

  他勘定振替額

※2

△1,182,207

 

△1,148,862

 

  合計

 

8,922,564

 

9,155,041

 

  期末仕掛品たな卸高

 

309,179

 

290,205

 

  当期売上原価

 

8,613,385

 

8,864,835

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注) ※1 主な内訳は、次のとおりであります。

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

機器・資材費

703,685

1,088,888 

旅費交通費

286,687

291,025 

 

 

 

   ※2 他勘定振替高の内容は、販売費への振替であります。

 

 

(原価計算の方法)

当社の原価計算は、プロジェクト別の実際個別原価計算によっております。なお、一部の科目につきましては予定原価を適用し、原価差額は、期末に調整計算をしております。