②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

当事業年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

売上高

※1 12,193,271

※1 12,991,584

売上原価

※1 8,864,835

※1 9,276,707

売上総利益

3,328,435

3,714,877

販売費及び一般管理費

※2 2,838,352

※2 3,056,915

営業利益

490,082

657,962

営業外収益

 

 

 

受取利息及び配当金

※1 2,285

※1 1,003

 

その他

485

1,012

 

営業外収益合計

2,770

2,015

営業外費用

 

 

 

支払利息

4,583

3,734

 

為替差損

984

643

 

その他

33

570

 

営業外費用合計

5,602

4,948

経常利益

487,251

655,030

特別利益

 

 

 

出資金売却益

14,489

 

特別利益合計

14,489

特別損失

 

 

 

投資有価証券評価損

166

 

関係会社株式評価損

35,122

 

固定資産除却損

14

187

 

特別損失合計

180

35,309

税引前当期純利益

501,560

619,720

法人税、住民税及び事業税

212,105

255,984

法人税等調整額

5,565

40,489

法人税等合計

206,539

215,494

当期純利益

295,020

404,225

 

 

【売上原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自 平成27年4月1日

至 平成28年3月31日)

当事業年度

(自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ 労務費

 

2,539,638

25.3

2,551,186

24.4

Ⅱ 外注費

 

4,371,438

43.6

4,796,707

45.9

Ⅲ 経費

※1

3,120,922

31.1

3,109,125

29.7

  当期総費用

 

10,031,999

100.0

10,457,018

100.0

  期首仕掛品たな卸高

 

309,179

 

290,205

 

  原価差額調整額

 

△37,274

 

△34,200

 

  他勘定振替額

※2

△1,148,862

 

△1,200,851

 

  合計

 

9,155,041

 

9,512,172

 

  期末仕掛品たな卸高

 

290,205

 

235,464

 

  当期売上原価

 

8,864,835

 

9,276,707

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注) ※1 主な内訳は、次のとおりであります。

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

機器・資材費

1,088,888 

1,129,354

旅費交通費

291,025 

215,208

 

 

 

   ※2 他勘定振替高の内容は、販売費への振替であります。

 

 

(原価計算の方法)

当社の原価計算は、プロジェクト別の実際個別原価計算によっております。なお、一部の科目につきましては予定原価を適用し、原価差額は、期末に調整計算をしております。