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(単位:千円) |
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前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息及び配当金 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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為替差損 |
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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特別利益 |
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出資金売却益 |
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特別利益合計 |
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特別損失 |
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投資有価証券評価損 |
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関係会社株式評価損 |
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固定資産除却損 |
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特別損失合計 |
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税引前当期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
△ |
△ |
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法人税等合計 |
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当期純利益 |
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前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
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区分 |
注記 |
金額(千円) |
構成比 |
金額(千円) |
構成比 |
|
Ⅰ 労務費 |
|
2,539,638 |
25.3 |
2,551,186 |
24.4 |
|
Ⅱ 外注費 |
|
4,371,438 |
43.6 |
4,796,707 |
45.9 |
|
Ⅲ 経費 |
※1 |
3,120,922 |
31.1 |
3,109,125 |
29.7 |
|
当期総費用 |
|
10,031,999 |
100.0 |
10,457,018 |
100.0 |
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期首仕掛品たな卸高 |
|
309,179 |
|
290,205 |
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原価差額調整額 |
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△37,274 |
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△34,200 |
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他勘定振替額 |
※2 |
△1,148,862 |
|
△1,200,851 |
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合計 |
|
9,155,041 |
|
9,512,172 |
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期末仕掛品たな卸高 |
|
290,205 |
|
235,464 |
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当期売上原価 |
|
8,864,835 |
|
9,276,707 |
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(注) ※1 主な内訳は、次のとおりであります。
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項目 |
前事業年度(千円) |
当事業年度(千円) |
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機器・資材費 |
1,088,888 |
1,129,354 |
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旅費交通費 |
291,025 |
215,208 |
※2 他勘定振替高の内容は、販売費への振替であります。
(原価計算の方法)
当社の原価計算は、プロジェクト別の実際個別原価計算によっております。なお、一部の科目につきましては予定原価を適用し、原価差額は、期末に調整計算をしております。