②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

売上高

※1 12,991,584

※1 13,219,585

売上原価

※1 9,276,707

※1 9,388,750

売上総利益

3,714,877

3,830,834

販売費及び一般管理費

※2 3,056,915

※2 3,018,641

営業利益

657,962

812,193

営業外収益

 

 

 

受取利息及び配当金

※1 1,003

※1 1,403

 

その他

1,012

997

 

営業外収益合計

2,015

2,401

営業外費用

 

 

 

支払利息

3,734

6,207

 

為替差損

643

404

 

支払手数料

29,000

 

その他

570

979

 

営業外費用合計

4,948

36,591

経常利益

655,030

778,002

特別損失

 

 

 

関係会社株式評価損

35,122

 

固定資産除却損

187

973

 

特別損失合計

35,309

973

税引前当期純利益

619,720

777,029

法人税、住民税及び事業税

255,984

192,828

法人税等調整額

40,489

57,762

法人税等合計

215,494

250,590

当期純利益

404,225

526,438

 

 

【売上原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ 労務費

 

2,551,186

24.4

2,590,834

24.1

Ⅱ 外注費

 

4,796,707

45.9

4,819,434

44.8

Ⅲ 経費

※1

3,109,125

29.7

3,347,179

31.1

  当期総費用

 

10,457,018

100.0

10,757,449

100.0

  期首仕掛品たな卸高

 

290,205

 

235,464

 

  原価差額調整額

 

△34,200

 

△75,254

 

  他勘定振替額

※2

△1,200,851

 

△1,197,400

 

  合計

 

9,512,172

 

9,720,259

 

  期末仕掛品たな卸高

 

235,464

 

331,508

 

  当期売上原価

 

9,276,707

 

9,388,750

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注) ※1 主な内訳は、次のとおりであります。

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

機器・資材費

1,129,354

1,249,671

旅費交通費

215,208

214,284

 

 

 

   ※2 他勘定振替高の内容は、販売費への振替であります。

 

 

(原価計算の方法)

当社の原価計算は、プロジェクト別の実際個別原価計算によっております。なお、一部の科目につきましては予定原価を適用し、原価差額は、期末に調整計算をしております。