②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2017年4月1日

 至 2018年3月31日)

当事業年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

売上高

※1 13,219,585

※1 14,940,480

売上原価

※1 9,388,750

※1 10,615,409

売上総利益

3,830,834

4,325,071

販売費及び一般管理費

※2 3,018,641

※2 3,232,106

営業利益

812,193

1,092,964

営業外収益

 

 

 

受取利息及び配当金

※1 1,403

※1 1,629

 

為替差益

2

 

その他

997

416

 

営業外収益合計

2,401

2,048

営業外費用

 

 

 

支払利息

6,207

6,008

 

為替差損

404

 

株式交付費

1,110

 

支払手数料

29,000

2,049

 

その他

979

36

 

営業外費用合計

36,591

9,204

経常利益

778,002

1,085,808

特別損失

 

 

 

関係会社株式評価損

67,541

 

固定資産除却損

973

254

 

特別損失合計

973

67,796

税引前当期純利益

777,029

1,018,012

法人税、住民税及び事業税

192,828

379,791

法人税等調整額

57,762

41,631

法人税等合計

250,590

338,159

当期純利益

526,438

679,852

 

 

 

【売上原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自 2017年4月1日

至 2018年3月31日)

当事業年度

(自 2018年4月1日

至 2019年3月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ 労務費

 

2,590,834

24.1

2,878,730

23.5

Ⅱ 外注費

 

4,819,434

44.8

5,892,074

48.2

Ⅲ 経費

※1

3,347,179

31.1

3,456,076

28.3

  当期総費用

 

10,757,449

100.0

12,226,881

100.0

  期首仕掛品たな卸高

 

235,464

 

331,508

 

  原価差額調整額

 

△75,254

 

89,442

 

  他勘定振替額

※2

△1,197,400

 

△1,318,995

 

  合計

 

9,720,259

 

11,328,837

 

  期末仕掛品たな卸高

 

331,508

 

713,427

 

  当期売上原価

 

9,388,750

 

10,615,409

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注) ※1 主な内訳は、次のとおりであります。

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

機器・資材費

1,249,671

1,115,371

旅費交通費

214,284

250,712

 

 

 

   ※2 他勘定振替高の内容は、販売費への振替であります。

 

 

(原価計算の方法)

当社の原価計算は、プロジェクト別の実際個別原価計算によっております。なお、一部の科目につきましては予定原価を適用し、原価差額は、期末に調整計算をしております。