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(単位:千円) |
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前事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) |
当事業年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息及び配当金 |
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受取賃貸料 |
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物品受贈益 |
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補助金収入 |
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貸倒引当金戻入額 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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出資金運用損 |
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貸倒引当金繰入額 |
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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特別利益 |
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固定資産売却益 |
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投資有価証券売却益 |
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特別利益合計 |
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特別損失 |
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固定資産除却損 |
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減損損失 |
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投資有価証券評価損 |
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関係会社株式評価損 |
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特別損失合計 |
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税引前当期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等還付税額 |
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△ |
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法人税等調整額 |
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△ |
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法人税等合計 |
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|||||||||
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当期純利益 |
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|||||||||
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前事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) |
当事業年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) |
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区分 |
注記 |
金額(千円) |
構成比 |
金額(千円) |
構成比 |
|
Ⅰ 材料費 |
|
200,197 |
2.9 |
283,793 |
4.0 |
|
Ⅱ 労務費 |
|
932,056 |
13.5 |
973,909 |
13.9 |
|
Ⅲ 外注費 |
|
4,069,075 |
58.9 |
4,145,662 |
59.2 |
|
Ⅳ 経費 |
※1 |
1,710,783 |
24.7 |
1,602,196 |
22.9 |
|
当期総制作費用 |
|
6,912,113 |
100.0 |
7,005,562 |
100.0 |
|
期首仕掛品たな卸高 |
|
454,698 |
|
199,674 |
|
|
合計 |
|
7,366,811 |
|
7,205,236 |
|
|
期末仕掛品たな卸高 |
|
199,674 |
|
195,381 |
|
|
当期制作原価 |
|
7,167,137 |
|
7,009,855 |
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|
期首商品たな卸高 |
|
1,610 |
|
― |
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|
当期商品仕入高 |
|
― |
|
― |
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|
計 |
|
1,610 |
|
― |
|
|
他勘定振替高 |
※2 |
1,610 |
|
― |
|
|
期末商品たな卸高 |
|
― |
|
― |
|
|
当期商品原価 |
|
― |
|
― |
|
|
他勘定振替高 |
※2 |
6,000 |
|
6,300 |
|
|
当期売上原価 |
|
7,161,137 |
|
7,003,555 |
|
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(注)※1 主な内訳は、次のとおりであります。
|
項目 |
前事業年度(千円) |
当事業年度(千円) |
|
減価償却費 |
609,805 |
528,126 |
|
旅費交通費 |
221,381 |
231,350 |
|
地代家賃 |
199,182 |
220,039 |
|
備品消耗品費 |
176,584 |
144,792 |
|
リース料 |
162,395 |
132,611 |
※2 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。
|
項目 |
前事業年度(千円) |
当事業年度(千円) |
|
販売費及び一般管理費 |
6,000 |
6,300 |
|
固定資産 |
1,610 |
― |
|
計 |
7,610 |
6,300 |
(原価計算の方法)
当社の原価計算は、実際原価による個別原価計算であります。