(単位:千円)
前事業年度
(自 平成30年3月1日
至 平成31年2月28日)
当事業年度
(自 平成31年3月1日
至 令和2年2月29日)
売上高
9,857,064
10,288,315
売上原価
6,727,263
7,038,612
売上総利益
3,129,800
3,249,702
販売費及び一般管理費
※1 2,406,152
※1 2,354,905
営業利益
723,648
894,796
営業外収益
受取利息及び配当金
1,206
302,454
出資金運用益
2,533
―
貸倒引当金戻入額
1,508
その他
4,017
6,299
営業外収益合計
9,266
308,754
営業外費用
支払利息
4,419
1,997
出資金運用損
14,138
貸倒引当金繰入額
2,924
借入金繰上返済清算金
6,661
和解金
3,000
3,044
1,790
営業外費用合計
17,125
20,851
経常利益
715,790
1,182,699
特別利益
固定資産売却益
※2 175
※2 356
投資有価証券売却益
46,199
特別利益合計
175
46,556
特別損失
固定資産売却損
※3 132
固定資産除却損
※4 185
※4 271
減損損失
12,228
投資有価証券評価損
943
関係会社株式売却損
692
ゴルフ会員権評価損
5,180
特別損失合計
14,049
5,583
税引前当期純利益
701,916
1,223,672
法人税、住民税及び事業税
243,880
299,665
法人税等調整額
△27,082
2,810
法人税等合計
216,797
302,475
当期純利益
485,118
921,197
区分
注記番号
金額(千円)
構成比(%)
Ⅰ 材料費
296,160
4.4
358,627
5.1
Ⅱ 労務費
966,822
14.3
1,064,676
15.2
Ⅲ 外注費
3,951,660
58.7
4,025,878
57.4
Ⅳ 経費
※1
1,520,866
22.6
1,568,881
22.3
当期総制作費用
6,735,510
100.0
7,018,064
期首仕掛品たな卸高
195,381
196,427
合計
6,930,891
7,214,491
期末仕掛品たな卸高
166,489
当期制作原価
6,734,463
7,048,001
他勘定振替高
※2
7,200
9,388
当期売上原価
(注)※1 主な内訳は、次のとおりであります。
項目
前事業年度(千円)
当事業年度(千円)
減価償却費
531,239
561,121
旅費交通費
209,560
232,694
地代家賃
221,654
225,727
備品消耗品費
125,880
133,981
リース料
117,640
93,828
※2 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。
計
(原価計算の方法)
当社の原価計算は、実際原価による個別原価計算であります。