②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成31年3月1日

 至 令和2年2月29日)

当事業年度

(自 令和2年3月1日

 至 令和3年2月28日)

売上高

10,288,315

5,911,964

売上原価

7,038,612

4,783,397

売上総利益

3,249,702

1,128,567

販売費及び一般管理費

※1 2,354,905

※1 1,925,119

営業利益又は営業損失(△)

894,796

796,552

営業外収益

 

 

 

受取利息及び配当金

302,454

302,187

 

雇用調整助成金

213,253

 

その他

6,299

45,571

 

営業外収益合計

308,754

561,012

営業外費用

 

 

 

支払利息

1,997

5,974

 

出資金運用損

14,138

19,531

 

貸倒引当金繰入額

2,924

 

その他

1,790

4,207

 

営業外費用合計

20,851

29,713

経常利益又は経常損失(△)

1,182,699

265,252

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※2 356

※2 23

 

投資有価証券売却益

46,199

 

特別利益合計

46,556

23

特別損失

 

 

 

固定資産売却損

※3 132

※3 35

 

固定資産除却損

※4 271

※4 1,195

 

減損損失

8,643

 

ゴルフ会員権評価損

5,180

 

特別損失合計

5,583

9,874

税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)

1,223,672

275,104

法人税、住民税及び事業税

299,665

15,885

法人税等還付税額

151,168

法人税等調整額

2,810

9,517

法人税等合計

302,475

176,571

当期純利益又は当期純損失(△)

921,197

98,533

 

 

【売上原価明細書】

 

 

前事業年度

(自  平成31年3月1日

至  令和2年2月29日)

当事業年度

(自  令和2年3月1日

至  令和3年2月28日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ  材料費

 

358,627

5.1

197,084

4.1

Ⅱ  労務費

 

1,064,676

15.2

956,584

20.0

Ⅲ  外注費

 

4,025,878

57.4

2,440,910

51.1

Ⅳ  経費

※1

1,568,881

22.3

1,185,890

24.8

    当期総制作費用

 

7,018,064

100.0

4,780,470

100.0

    期首仕掛品たな卸高

 

196,427

 

166,489

 

合計

 

7,214,491

 

4,946,959

 

    他勘定振替高

※2

 

2,994

 

  期末仕掛品たな卸高

 

166,489

 

152,977

 

    当期制作原価

 

7,048,001

 

4,790,988

 

  他勘定振替高

※2

9,388

 

7,590

 

    当期売上原価

 

7,038,612

 

4,783,397

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注)※1  主な内訳は、次のとおりであります。

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

減価償却費

561,121

540,075

旅費交通費

232,694

66,268

地代家賃

225,727

241,338

備品消耗品費

133,981

44,778

リース料

93,828

81,501

 

 

※2  他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

販売費及び一般管理費

9,388

7,590

固定資産

2,994

9,388

10,585

 

 

(原価計算の方法)

当社の原価計算は、実際原価による個別原価計算であります。