(単位:千円)
前事業年度
(自 平成31年3月1日
至 令和2年2月29日)
当事業年度
(自 令和2年3月1日
至 令和3年2月28日)
売上高
10,288,315
5,911,964
売上原価
7,038,612
4,783,397
売上総利益
3,249,702
1,128,567
販売費及び一般管理費
※1 2,354,905
※1 1,925,119
営業利益又は営業損失(△)
894,796
△796,552
営業外収益
受取利息及び配当金
302,454
302,187
雇用調整助成金
―
213,253
その他
6,299
45,571
営業外収益合計
308,754
561,012
営業外費用
支払利息
1,997
5,974
出資金運用損
14,138
19,531
貸倒引当金繰入額
2,924
1,790
4,207
営業外費用合計
20,851
29,713
経常利益又は経常損失(△)
1,182,699
△265,252
特別利益
固定資産売却益
※2 356
※2 23
投資有価証券売却益
46,199
特別利益合計
46,556
23
特別損失
固定資産売却損
※3 132
※3 35
固定資産除却損
※4 271
※4 1,195
減損損失
8,643
ゴルフ会員権評価損
5,180
特別損失合計
5,583
9,874
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)
1,223,672
△275,104
法人税、住民税及び事業税
299,665
△15,885
法人税等還付税額
△151,168
法人税等調整額
2,810
△9,517
法人税等合計
302,475
△176,571
当期純利益又は当期純損失(△)
921,197
△98,533
区分
注記番号
金額(千円)
構成比(%)
Ⅰ 材料費
358,627
5.1
197,084
4.1
Ⅱ 労務費
1,064,676
15.2
956,584
20.0
Ⅲ 外注費
4,025,878
57.4
2,440,910
51.1
Ⅳ 経費
※1
1,568,881
22.3
1,185,890
24.8
当期総制作費用
7,018,064
100.0
4,780,470
期首仕掛品たな卸高
196,427
166,489
合計
7,214,491
4,946,959
他勘定振替高
※2
2,994
期末仕掛品たな卸高
152,977
当期制作原価
7,048,001
4,790,988
9,388
7,590
当期売上原価
(注)※1 主な内訳は、次のとおりであります。
項目
前事業年度(千円)
当事業年度(千円)
減価償却費
561,121
540,075
旅費交通費
232,694
66,268
地代家賃
225,727
241,338
備品消耗品費
133,981
44,778
リース料
93,828
81,501
※2 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。
固定資産
計
10,585
(原価計算の方法)
当社の原価計算は、実際原価による個別原価計算であります。