②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 令和3年3月1日

 至 令和4年2月28日)

当事業年度

(自 令和4年3月1日

 至 令和5年2月28日)

売上高

9,943,194

11,286,149

売上原価

6,787,276

7,548,917

売上総利益

3,155,917

3,737,232

販売費及び一般管理費

※1 2,376,804

※1 2,368,207

営業利益

779,112

1,369,024

営業外収益

 

 

 

受取利息及び配当金

1,291

1,144

 

雇用調整助成金

120,855

 

受取賃貸料

1,416

 

貸倒引当金戻入額

1,660

1,678

 

利子補給金

897

 

その他

10,087

1,797

 

営業外収益合計

133,894

6,933

営業外費用

 

 

 

支払利息

7,769

6,880

 

出資金運用損

4,990

 

その他

10,479

1,895

 

営業外費用合計

18,249

13,766

経常利益

894,757

1,362,192

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※2 14

 

投資有価証券売却益

1,343

 

特別利益合計

1,343

14

特別損失

 

 

 

固定資産除却損

※3 918

※3 6,502

 

投資有価証券売却損

41

 

貸倒引当金繰入額

174,160

178,752

 

特別損失合計

175,120

185,254

税引前当期純利益

720,981

1,176,952

法人税、住民税及び事業税

346,247

520,051

法人税等追徴税額

30,306

183

法人税等調整額

3,996

35,672

法人税等合計

380,550

484,562

当期純利益

340,430

692,390

 

 

【売上原価明細書】

 

 

前事業年度

(自  令和3年3月1日

至  令和4年2月28日)

当事業年度

(自  令和4年3月1日

至  令和5年2月28日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ  材料費

 

263,797

3.9

229,632

3.0

Ⅱ  労務費

 

1,045,099

15.4

1,173,302

15.5

Ⅲ  外注費

 

4,232,645

62.2

4,854,514

64.1

Ⅳ  経費

※1

1,258,792

18.5

1,310,149

17.3

    当期総制作費用

 

6,800,334

100.0

7,567,598

100.0

    期首仕掛品棚卸高

 

152,977

 

155,757

 

合計

 

6,953,311

 

7,723,355

 

  期末仕掛品棚卸高

 

155,757

 

158,685

 

    当期制作原価

 

6,797,554

 

7,564,669

 

  他勘定振替高

※2

10,277

 

15,752

 

    当期売上原価

 

6,787,276

 

7,548,917

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注)※1  主な内訳は、次のとおりであります。

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

減価償却費

471,403

436,488

旅費交通費

123,949

158,786

地代家賃

262,807

246,395

備品消耗品費

79,092

131,581

リース料

70,429

65,843

 

 

※2  他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

販売費及び一般管理費

10,277

15,752

10,277

15,752

 

 

(原価計算の方法)

当社の原価計算は、実際原価による個別原価計算であります。