②【損益計算書】
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(単位:千円) |
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前事業年度
(自 令和2年3月1日
至 令和3年2月28日) |
当事業年度
(自 令和3年3月1日
至 令和4年2月28日) |
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売上高 |
5,911,964 |
9,943,194 |
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売上原価 |
4,783,397 |
6,787,276 |
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売上総利益 |
1,128,567 |
3,155,917 |
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販売費及び一般管理費 |
1,925,119 |
2,376,804 |
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営業利益又は営業損失(△) |
△796,552 |
779,112 |
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営業外収益 |
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受取利息及び配当金 |
302,187 |
1,291 |
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雇用調整助成金 |
213,253 |
120,855 |
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その他 |
45,571 |
11,748 |
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営業外収益合計 |
561,012 |
133,894 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
5,974 |
7,769 |
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出資金運用損 |
19,531 |
― |
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消費税等追徴税額 |
― |
7,559 |
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その他 |
4,207 |
2,920 |
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営業外費用合計 |
29,713 |
18,249 |
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経常利益又は経常損失(△) |
△265,252 |
894,757 |
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特別利益 |
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固定資産売却益 |
23 |
― |
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投資有価証券売却益 |
― |
1,343 |
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特別利益合計 |
23 |
1,343 |
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特別損失 |
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固定資産売却損 |
35 |
― |
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固定資産除却損 |
1,195 |
918 |
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減損損失 |
8,643 |
― |
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投資有価証券売却損 |
― |
41 |
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貸倒引当金繰入額 |
― |
174,160 |
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特別損失合計 |
9,874 |
175,120 |
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税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) |
△275,104 |
720,981 |
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法人税、住民税及び事業税 |
△15,885 |
346,247 |
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法人税等還付税額 |
△151,168 |
― |
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法人税等追徴税額 |
― |
30,306 |
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法人税等調整額 |
△9,517 |
3,996 |
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法人税等合計 |
△176,571 |
380,550 |
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当期純利益又は当期純損失(△) |
△98,533 |
340,430 |
【売上原価明細書】
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前事業年度
(自 令和2年3月1日
至 令和3年2月28日) |
当事業年度
(自 令和3年3月1日
至 令和4年2月28日) |
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区分 |
注記 番号 |
金額(千円) |
構成比 (%) |
金額(千円) |
構成比 (%) |
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Ⅰ 材料費 |
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197,084 |
4.1 |
263,797 |
3.9 |
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Ⅱ 労務費 |
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956,584 |
20.0 |
1,045,099 |
15.4 |
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Ⅲ 外注費 |
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2,440,910 |
51.1 |
4,232,645 |
62.2 |
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Ⅳ 経費 |
※1 |
1,185,890 |
24.8 |
1,258,792 |
18.5 |
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当期総制作費用 |
|
4,780,470 |
100.0 |
6,800,334 |
100.0 |
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期首仕掛品たな卸高 |
|
166,489 |
|
152,977 |
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合計 |
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4,946,959 |
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6,953,311 |
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他勘定振替高 |
※2 |
2,994 |
|
― |
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期末仕掛品たな卸高 |
|
152,977 |
|
155,757 |
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当期制作原価 |
|
4,790,988 |
|
6,797,554 |
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他勘定振替高 |
※2 |
7,590 |
|
10,277 |
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当期売上原価 |
|
4,783,397 |
|
6,787,276 |
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(注)※1 主な内訳は、次のとおりであります。
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項目 |
前事業年度(千円) |
当事業年度(千円) |
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減価償却費 |
540,075 |
471,403 |
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旅費交通費 |
66,268 |
123,949 |
|
地代家賃 |
241,338 |
262,807 |
|
備品消耗品費 |
44,778 |
79,092 |
|
リース料 |
81,501 |
70,429 |
※2 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。
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項目 |
前事業年度(千円) |
当事業年度(千円) |
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販売費及び一般管理費 |
7,590 |
10,277 |
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固定資産 |
2,994 |
― |
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計 |
10,585 |
10,277 |
(原価計算の方法)
当社の原価計算は、実際原価による個別原価計算であります。