(単位:千円)
前事業年度
(自 令和2年3月1日
至 令和3年2月28日)
当事業年度
(自 令和3年3月1日
至 令和4年2月28日)
売上高
5,911,964
9,943,194
売上原価
4,783,397
6,787,276
売上総利益
1,128,567
3,155,917
販売費及び一般管理費
※1 1,925,119
※1 2,376,804
営業利益又は営業損失(△)
△796,552
779,112
営業外収益
受取利息及び配当金
302,187
1,291
雇用調整助成金
213,253
120,855
その他
45,571
11,748
営業外収益合計
561,012
133,894
営業外費用
支払利息
5,974
7,769
出資金運用損
19,531
―
消費税等追徴税額
7,559
4,207
2,920
営業外費用合計
29,713
18,249
経常利益又は経常損失(△)
△265,252
894,757
特別利益
固定資産売却益
※2 23
投資有価証券売却益
1,343
特別利益合計
23
特別損失
固定資産売却損
※3 35
固定資産除却損
※4 1,195
※4 918
減損損失
8,643
投資有価証券売却損
41
貸倒引当金繰入額
174,160
特別損失合計
9,874
175,120
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)
△275,104
720,981
法人税、住民税及び事業税
△15,885
346,247
法人税等還付税額
△151,168
法人税等追徴税額
30,306
法人税等調整額
△9,517
3,996
法人税等合計
△176,571
380,550
当期純利益又は当期純損失(△)
△98,533
340,430
区分
注記番号
金額(千円)
構成比(%)
Ⅰ 材料費
197,084
4.1
263,797
3.9
Ⅱ 労務費
956,584
20.0
1,045,099
15.4
Ⅲ 外注費
2,440,910
51.1
4,232,645
62.2
Ⅳ 経費
※1
1,185,890
24.8
1,258,792
18.5
当期総制作費用
4,780,470
100.0
6,800,334
期首仕掛品たな卸高
166,489
152,977
合計
4,946,959
6,953,311
他勘定振替高
※2
2,994
期末仕掛品たな卸高
155,757
当期制作原価
4,790,988
6,797,554
7,590
10,277
当期売上原価
(注)※1 主な内訳は、次のとおりであります。
項目
前事業年度(千円)
当事業年度(千円)
減価償却費
540,075
471,403
旅費交通費
66,268
123,949
地代家賃
241,338
262,807
備品消耗品費
44,778
79,092
リース料
81,501
70,429
※2 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。
固定資産
計
10,585
(原価計算の方法)
当社の原価計算は、実際原価による個別原価計算であります。